你好,這個不需要交增值稅,但是需要交所得稅,還有一種情況是你這個有對應(yīng)的支出,對應(yīng)的支出不抵扣,然后你這個收入也不用交所的。
老師,申請返款的是一次性留工補助和穩(wěn)崗返還補貼,請問是入賬營業(yè)外收入嗎?然后不用交增值稅,只要交企業(yè)所得稅是嗎
老師,2022年因疫情社保給的留工培訓(xùn)補助,這筆款是算做收入嗎,交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
老師我們在2022年12月開了一張培訓(xùn)發(fā)票,但是是預(yù)收款,2023年3月才發(fā)生培訓(xùn)義務(wù),請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預(yù)收款,一點義務(wù)都沒有發(fā)生也要在2022年確認(rèn)收入嗎?
老師好,我這邊有一筆款項在22年的時候做了應(yīng)收,22年的匯算時候已經(jīng)做過企業(yè)所得匯算了,23年的時候收的款,確認(rèn)收入,做的增值稅,所以營業(yè)收入項和企業(yè)匯算時是沒有這筆款的,這就出現(xiàn)了問增值稅和所得稅匯算不一致的情況,我該怎么調(diào)整呢
2023年培訓(xùn)學(xué)校給a 公司培訓(xùn) 收到培訓(xùn)費500元 給企業(yè)開票500元 上交財政局考試費100元 財政局給開的非稅繳款書開的a企業(yè)名頭 培訓(xùn)企業(yè)把這筆考試費做為成本入賬 現(xiàn)在有的會計說這筆不能入成本需更正23年企業(yè)所得稅匯算清繳報表納稅調(diào)增 還需要交滯納金 企業(yè)不認(rèn)可 說自己沒掙那么多錢 要是全部調(diào)增補稅加滯納金不是一筆小數(shù) 企業(yè)不同意 這種情況正確怎么處理
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點,還是自己編制
這個題目的答案不對吧?2024年計折舊是不是分兩個階段,2024年1月至11月為一個階段,2024年12月為另一個階段
老師,個體戶逾期申報了會被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個體,做核定征收,但今年有在其他公司申報工資,那么這種情況開個體,對個體的稅收有什么影響?特別是個稅?
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會計。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細(xì)解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報個稅嗎
老師,我問下出口產(chǎn)品不在經(jīng)營范圍內(nèi)的可以嗎?是銷售產(chǎn)品附帶的勞保用品和一些工具配件。