你好,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄不對(duì)。應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸在建工程
借:原材料200000貸:材料采購(gòu)199600材料成本差異400(11)借:固定資產(chǎn)172940應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)29060貸:銀行存款202000(12)借:工程物資300000貸:銀行存款300000(13)借:在建工程456000貸:應(yīng)付職工薪酬456000(14)借:固定資產(chǎn)2800000貸:在建工程2800000(15)借:固定資產(chǎn)清理40000累計(jì)折舊360000貸:固定資產(chǎn)400000借:固定資產(chǎn)清理1000貸:銀行存款1000借:銀行存款1600貸:固定資產(chǎn)清理1600借:營(yíng)業(yè)外支出—處理固定資產(chǎn)損失39400貸:固定資產(chǎn)清理39400(16)借:固定資產(chǎn)清理500000累計(jì)折舊300000貸:固定資產(chǎn)800000借:銀行存款600000貸:固定資產(chǎn)清理600000借:固定資產(chǎn)清理100000貸:營(yíng)業(yè)外收入—處理固定資產(chǎn)凈收益100000(17)借:生產(chǎn)成本1400000貸:原材料1400000(18)借:制造費(fèi)用100000貸:周轉(zhuǎn)材料100000
你好,民間非營(yíng)利組織,出售還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的在建工程,會(huì)計(jì)分錄可以這樣嗎?先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸在建工程,賣固定資產(chǎn)借銀行存款貸其他收入應(yīng)交稅費(fèi)還有其他分錄嗎?
你好,民間非營(yíng)利組織,本月剛從在建工程100萬(wàn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)100萬(wàn),沒有折日.折舊為0元,本月接著出售固定資產(chǎn),10月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),10月出售固定資產(chǎn),整套會(huì)計(jì)分錄借固定資產(chǎn)清理100萬(wàn),貸固定資產(chǎn)100萬(wàn)借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理100,后期結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀?謝謝
老師設(shè)備類在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 做 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬的數(shù)據(jù)從哪里來(lái)呢?
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,賬上沒有此固定資產(chǎn),經(jīng)查是原來(lái)購(gòu)買時(shí)未入固定資產(chǎn),直接是入管理費(fèi)用了(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款),所以賬上沒有這個(gè)固定資的記錄,現(xiàn)在出售此固定資產(chǎn),應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說(shuō)一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來(lái)這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說(shuō)母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來(lái)合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬(wàn)以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
那臺(tái)賬一般是自己統(tǒng)計(jì)相關(guān)資產(chǎn)的名稱,數(shù)量,性質(zhì),使用部門
老師有的是設(shè)備款付出了但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)怎么做轉(zhuǎn)固分錄呢?收到票后又怎么做分錄呢?麻煩老師說(shuō)一下謝謝啦
借固定資產(chǎn)貸在建工程
收到發(fā)票以后,先做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。是沖銷之前暫估
后再按照發(fā)票正常入賬。
老師還有就是付了一半的款,還有一些尾款未付,這類的怎么做科目呢?
那固定資產(chǎn)是已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)了嗎?