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老師設(shè)備類在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 做 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬的數(shù)據(jù)從哪里來(lái)呢?

2023-04-04 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 12:05

你好,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄不對(duì)。應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸在建工程

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齊紅老師 解答 2023-04-04 12:06

那臺(tái)賬一般是自己統(tǒng)計(jì)相關(guān)資產(chǎn)的名稱,數(shù)量,性質(zhì),使用部門

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快賬用戶6080 追問 2023-04-04 17:28

老師有的是設(shè)備款付出了但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)怎么做轉(zhuǎn)固分錄呢?收到票后又怎么做分錄呢?麻煩老師說(shuō)一下謝謝啦

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齊紅老師 解答 2023-04-04 18:32

借固定資產(chǎn)貸在建工程

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齊紅老師 解答 2023-04-04 18:32

收到發(fā)票以后,先做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。是沖銷之前暫估

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齊紅老師 解答 2023-04-04 18:32

后再按照發(fā)票正常入賬。

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快賬用戶6080 追問 2023-04-04 18:37

老師還有就是付了一半的款,還有一些尾款未付,這類的怎么做科目呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 18:52

那固定資產(chǎn)是已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)了嗎?

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你好,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄不對(duì)。應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸在建工程
2023-04-04
你好,同學(xué),需要將原設(shè)備的累計(jì)折舊同時(shí)轉(zhuǎn)入在建工程。
2024-12-18
您好,在建工程的話,你只能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),其他沒有科目呀
2023-09-20
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2022-06-21
你好,是的,是這樣處理的?
2021-01-18
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