不可以,必須取得發(fā)票以后才可以認(rèn)證。
請(qǐng)問(wèn)8月開(kāi)專票時(shí)稅盤票號(hào)和發(fā)票票號(hào)沒(méi)對(duì)上,這樣打印出來(lái),對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,給我們退回來(lái)了,我們現(xiàn)在是系統(tǒng)號(hào)相對(duì)應(yīng)的發(fā)票還沒(méi)打印,我們重復(fù)打印給對(duì)方可以嗎?
老師,對(duì)方?jīng)]給我們發(fā)票認(rèn)證聯(lián),可以嗎,可能丟了嗎,因?yàn)楝F(xiàn)在都是網(wǎng)上認(rèn)證
老師,以前月份的紙質(zhì)專票要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,購(gòu)買方填好紅字信息表上傳就行了嗎?要不要發(fā)給我們銷售方?
老師,紙質(zhì)專票未到手上可以認(rèn)證發(fā)票嗎?由于我們出納上個(gè)月認(rèn)證了,對(duì)方打官司現(xiàn)在不肯給發(fā)票
老師,我們?nèi)ツ觊_(kāi)了幾張紙質(zhì)專票給對(duì)方,現(xiàn)在涉及到官司,我想知道對(duì)方發(fā)票有沒(méi)有抵扣掉了,有哪里可以知道嗎?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
老師,我們公司是做汽車租賃的,開(kāi)出去的銷售發(fā)票都是開(kāi):租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,我們公司是做汽車租賃的,開(kāi)出去的銷售發(fā)票都是開(kāi):租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買的前包圍9000元(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
開(kāi)票額度提額,上傳了合同,需要對(duì)方在電子稅務(wù)局確認(rèn)合同是嗎
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)成本產(chǎn)生的工資 費(fèi)用最后是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?制造業(yè)?
老師,購(gòu)買幼兒園契稅按不含稅金額交納嗎,印花稅也是不含稅金額嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)報(bào)告中合同金額怎么填寫,是填寫合同總金額,還是本次開(kāi)票金額
老師,總公司是小規(guī)模公司,分公司也是小規(guī)模公司,那么總公司開(kāi)300萬(wàn),分公司開(kāi)400萬(wàn)的話,總公司會(huì)升級(jí)為一般納稅人嗎,
老師,我們收到資本金可以先入實(shí)收,再去變更注冊(cè)資本金嗎
有什么條款規(guī)定嗎
《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 第十四條 會(huì)計(jì)憑證包括原始憑證和記帳憑證。 第十條 所列的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),必須填制或者取得原始憑證并及時(shí)送交會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)