這個上傳了你們可以發(fā)給他們
購買已認(rèn)證,開出的紅字信息表給銷售方,銷售方開出負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票需要給購買方嗎?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方嗎
老師,以前月份的紙質(zhì)專票要開負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,購買方填好紅字信息表上傳就行了嗎?要不要發(fā)給我們銷售方?
老師 專票跨月了 ,沒認(rèn)證 。銷售方開紅字信息表,還用收會原來的正數(shù)發(fā)票嗎?應(yīng)該不用了吧,銷售方開紅字信息表后再開一份負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票要給兩份給購買方是吧。
銷售方如果要開紅字銷售發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了,需要購買方確認(rèn)紅字信息表,但這個發(fā)票購買方已經(jīng)用了,還必須要退還給紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?