你好,可以的,可以稅前扣除計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
老師你好!我們幾個(gè)人合伙承包了一個(gè)項(xiàng)目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運(yùn)作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項(xiàng),現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費(fèi)用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個(gè)人的私人賬戶上,這個(gè)與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請(qǐng)問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我想問一下,就是說我們這個(gè)公司是搞建筑的,老板有,自己注冊(cè)了五六個(gè)公司吧,然后就是說他建筑這邊實(shí)際工程是有買他那些磚的,但是那些全部是個(gè)人,但是個(gè)人他又開不了票給我們,但是我們這邊就是掛靠別人的那個(gè)建筑公司的,那我們這邊一定要提供那個(gè)發(fā)票那,所以我們現(xiàn)在就是說,我們想我們注冊(cè)有六個(gè)公司嗎?那有一個(gè)自然人的那個(gè)公司呢,是建筑可以,就是可以開這個(gè)磚和水泥這些的,如果說我這個(gè)開了票的話,而且是由稅局那邊去代開出去的話這個(gè)票有沒有風(fēng)險(xiǎn)?總的開出去是30多萬(wàn)左右
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個(gè)月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
親有個(gè)問題問一下你,我們有個(gè)項(xiàng)目在國(guó)外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國(guó)內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬(wàn)是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無(wú)論專普都是不能抵扣的,都是價(jià)稅合計(jì)入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個(gè)銷售材料的合同13% 600萬(wàn),一個(gè)建筑安裝合同 免稅的800萬(wàn),這樣相當(dāng)于我們?cè)谶M(jìn)購(gòu)巴西項(xiàng)目材料的時(shí)候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時(shí)我們的進(jìn)購(gòu)的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了)可以這樣操作嗎
老師您好,我們公司是建筑公司一般納稅人,以前的會(huì)計(jì)出分錄收入計(jì)入1000萬(wàn)預(yù)收賬款,支出計(jì)入800萬(wàn)預(yù)付賬款,這個(gè)工程,還差尾款,幾年沒有結(jié)算,這兩個(gè)科目一直掛有很大的數(shù)據(jù),到我接手了,請(qǐng)問,可不可以把這兩個(gè)科目對(duì)沖
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
老師,這個(gè)需要什么附件
需要賠償協(xié)議,還有收款收據(jù)。