是的,也是只能彌補(bǔ)5年的哈
一、1. 《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:【11,655.84】元;2.上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列:“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”為:【】元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”大于上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列:“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”,請(qǐng)核實(shí)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。提示這個(gè)該怎么辦?
老師,公司今年的存貨和固定資產(chǎn)都沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,我直接入賬,稅務(wù)上成本費(fèi)用不能扣除,到時(shí)候所得稅納稅調(diào)增,因?yàn)橹捌髽I(yè)還有許多虧損沒(méi)有彌補(bǔ),我這樣做可以嗎,
固定資產(chǎn)加速折舊500萬(wàn)之內(nèi)一次性扣除的政策,如果我今年買的固定資產(chǎn),能不能在2022年的時(shí)候一次性扣除,今年不享受優(yōu)惠?
電商企業(yè)補(bǔ)單需要按照正常銷售額小微企業(yè)2022年新購(gòu)進(jìn)價(jià)值500萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)才能享受所得稅一次性稅前扣除政策嗎
因享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策形成的未彌補(bǔ)虧損,也只能彌補(bǔ)5年嗎?
在計(jì)算還差多少進(jìn)項(xiàng)票時(shí),系統(tǒng)里還存在很多以前沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)票(客戶沒(méi)有實(shí)際提供過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票),那么當(dāng)月我該如何更加準(zhǔn)確計(jì)算該客戶還差多少進(jìn)項(xiàng)票?系統(tǒng)里的全部進(jìn)項(xiàng)票要不要全部勾選?
你好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版怎么查詢上一年的科目余額表
剛注冊(cè)了一個(gè)網(wǎng)店(個(gè)體工商戶),沒(méi)有收入,我需要給我交社保怎么操作呢
請(qǐng)問(wèn)上海稅收政策,個(gè)體戶是核定還是查帳增收,一個(gè)月開(kāi)票10萬(wàn)以內(nèi)是否需要交稅,是普票和專票都可以開(kāi)嗎
老師,我公司要注銷了,其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款怎么調(diào)呀
我是一個(gè)新手,請(qǐng)問(wèn)公司員工的社保是怎么計(jì)算的,公司和個(gè)人各交多少,如何做會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,500元以下刷墻勞務(wù)人工費(fèi),收據(jù)是否可以稅前扣除?如果可以有沒(méi)有相關(guān)的文件?
老師我想問(wèn)一下如果我想開(kāi)土石方開(kāi)挖發(fā)票屬于哪個(gè)稅率
付出材料費(fèi)怎么做賬 111
老師,建筑工程,2023年交通局之前撥付100萬(wàn),開(kāi)票100萬(wàn),2025年審計(jì)減了5萬(wàn)工程款,退回給交通局。那這個(gè)5萬(wàn)的賬務(wù)處理怎么做呢?