你好! 貿(mào)易國是B 最終目的地是A

老師,你好。我們出口貨物的客戶是法國的,終目目的地是法國,我們海運到比利時,然后再陸運到法國的,請問我們報關(guān)單上寫的貿(mào)易國、運抵國、指運港分別是寫哪個?
請教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務(wù)公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
請問報關(guān)單上的貿(mào)易國指的是什么? A(在大陸)采購貨物出口給B(在香港),B付款給A,然后B要求A把貨運到美國FBA倉庫,請問報關(guān)單上的貿(mào)易國和運抵國填什么?貿(mào)易國是指付款方在哪家國家就填哪個國家嗎?運抵國是指貨物運到哪個國家就寫哪個國家嗎?
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國內(nèi)供應(yīng)商是B,國外客戶是C C從A處采購商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個業(yè)務(wù)在財務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實際出口商,C公司作為最終買家。在財務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購商品時,B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時,也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
1、我司銷售貨物給國外客戶,國外客戶給我們結(jié)算貨款,合同顯示我司運輸貨物到客戶的國內(nèi)倉庫,所有權(quán)及風(fēng)險轉(zhuǎn)移至買方,但此倉庫不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉。報關(guān)是用我司的名義出口報關(guān),但我司承擔(dān)工廠至國內(nèi)倉庫的運輸費,買方承擔(dān)報關(guān)費等,這種情況是否可以退稅?開具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個呢? 2、我司從供應(yīng)商采購的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號:HECTOGEL-ISDV(E),國外客戶銷售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報關(guān)單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(報關(guān)不能顯示英文),這樣申請退稅有什么問題?需要怎么改正呢?
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
最終目的地不是美國嗎?運抵國不是美國嗎?
1、貿(mào)易國是指:填報對外貿(mào)易中與境內(nèi)企業(yè)簽訂貿(mào)易合同的外方所屬的國家(地區(qū))。進(jìn)口填報購自國,出口填報售予國。未發(fā)生商業(yè)性交易的填報貨物所有權(quán)擁有者所屬的國家(地區(qū))。 ?2、運抵國是指填報出口貨物離開我國關(guān)境直接運抵或者在運輸中轉(zhuǎn)國(地區(qū))未發(fā)生任何商業(yè)性交易的情況下最后運抵的國家(地區(qū))。 ?3、最終目的國是指填報已知的進(jìn)出口貨物的最終實際消費、使用或進(jìn)一步加工制造國家(地區(qū))。不經(jīng)過第三國(地區(qū))轉(zhuǎn)運的直接運輸貨物,以運抵國(地區(qū))為最終目的國(地區(qū));經(jīng)過第三國(地區(qū))轉(zhuǎn)運的貨物,以最后運往國(地區(qū))為最終目的國(地區(qū))
如果不按實際填寫貿(mào)易國,對后續(xù)退稅有什么影響嗎?
是的,您理解的是對的哈,剛看錯了,最終目的地是美國,運抵國是美國
如果你的貨物實際是出口到美國的話,那么貿(mào)易國別寫到了美國也是沒有關(guān)系的,但是如果是出口到其他地方的話,那么很有可能是沒有辦法退稅的。因為你出口退稅的時候需要提供出貨證明,那么稅務(wù)局就會質(zhì)疑你為什么要這么申報,是不是存在偷稅漏稅騙稅的行為,這個到時就會比較麻煩。但是如果你們的貨物是經(jīng)過香港到美國的話,那么就沒有什么關(guān)系了,這個是正常的,到時你就提供相關(guān)的文件去申報退稅就可以了,這個是可以的
你的意思是如果我的貨物是直接出口到美國的,那貿(mào)易國要么就寫美國或者不填留空白?不然要是貿(mào)易國填香港的話,稅局會質(zhì)疑為什么這么申報,會要求相關(guān)資料是嗎?
是的哈!涉及退稅,國家退錢給你,這個肯定要嚴(yán)謹(jǐn)一點,每一步都不能錯不然比較麻煩的
那我們現(xiàn)在貨物就是直接出到美國的,但主體公司是在香港,貿(mào)易國這里我是直接填美國嗎?還是填香港好一點?
報關(guān)單貿(mào)易國填貨物實際出口國,給你付款的,填美國
越說越聽不懂了,直接回答我更直接一點,我們貨物實際是在大陸出口的呀?然后香港公司付款給大陸公司,香港公司讓大陸公司把貨運到美國。那我貿(mào)易國到底是填香港還是美國?
填香港,要填實際打款給你的那一方
好的,謝謝
不客氣,麻煩動動手指個五星好評!謝謝! 祝生活愉快,工作順利!