你好;? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 :借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品??
老師,你好,前面的商品采購的農(nóng)場品,是以3%抵扣9%的,然后之前的會計做了進項稅轉(zhuǎn)出到庫存商品了,請問現(xiàn)在庫存商品賣出去怎么做分錄
請問一下,從庫存商品里面拿商品賣出去,怎么做賬??? 需要郭老師解答
不好意思啊,問題沒有解決,麻煩郭老師再解答一下。我們是教培機構(gòu),不允許銷售商品,一般情況下,如果有學(xué)生買東西,我們都會計入收入正常交稅,進貨做成本。不做庫存商品的,所以庫存商品無法下賬
@郭老師回答,庫存商品掛賬稅務(wù)說要轉(zhuǎn)出交稅 分錄怎么做?
老師您好,請問一般納稅人買進的庫存商品再賣出怎么做賬啊
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
但是,我們這是直接轉(zhuǎn)賬在老板卡里的
拐了,我這個庫存商品數(shù)額是負(fù)的了。
你好; 你之前沒有做入庫的嗎; 先做入庫哦; 不然結(jié)轉(zhuǎn)成本就會負(fù)數(shù)的??
入了,但是有些被我結(jié)轉(zhuǎn)了。。。
這咋辦啊
你好 ; 你 是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了。 去看看? ? 是不是需要紅沖下回來??
請問一下,我們同事借支貨款,然后開來收據(jù),怎么做賬???
你好;? ?借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ; 借庫存商品 貸其他應(yīng)收款? ?
什么時候沖呢庫存商品
你好 ; 咱現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了 就可以沖哈? ?
老師,我們這個同事開來收據(jù)沖他借支款,我入了庫存商品,什么時候沖?可以在他提現(xiàn)的時候沖嗎?