同學(xué)你好 小規(guī)模還是一般納稅人
老師,請(qǐng)問(wèn)下,第二季度增值稅自開(kāi)普票4-6月份不含稅總收入50萬(wàn),4月份有普票紅沖3%的稅率1萬(wàn)元,那么增值稅的申報(bào)表的第一欄和第三欄都是寫(xiě)51萬(wàn)嗎?還是寫(xiě)50萬(wàn)。(50是包含了紅沖的1萬(wàn)),另外15欄和16欄該如何計(jì)算和填寫(xiě)呢?請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝。
你好老師。我想咨詢12月份開(kāi)具發(fā)票了交了增值稅明年1月起分期確認(rèn)收入的話 那12月份增值稅申報(bào)表收入這一塊如何填報(bào)?還有明年1月份收入這一塊如何填報(bào)呢?
老師好,我一月份發(fā)票,做的是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,一月份已經(jīng)申報(bào)納稅,三月份我要紅沖所有的發(fā)票,紅沖分錄如何寫(xiě),稅務(wù)上已經(jīng)繳納增值稅,附加稅,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)如何調(diào)整,如何寫(xiě)分錄,感謝老師解答
老師你好,1月份開(kāi)具了3%發(fā)票,1、收入會(huì)計(jì)分錄如何做,2增值稅申報(bào)如何填寫(xiě)?麻煩老師詳細(xì)解答,非常感謝。
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1-3月就開(kāi)了一張發(fā)票5萬(wàn)元,憑證開(kāi)具發(fā)票確定收入的分錄如何填寫(xiě),做第三個(gè)月的賬的時(shí)候,是不是要把增值稅轉(zhuǎn)出呢?
1.老師請(qǐng)問(wèn)單位轎車(chē)交的車(chē)險(xiǎn)用交印花稅嗎2.車(chē)的加油費(fèi)用交印花稅嗎?
多計(jì)提了廠房房租怎么辦
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)或者機(jī)械租賃,稅率多少,是不是只能代開(kāi)普票,一個(gè)月能代開(kāi)幾次,有金額限制嗎
CIF報(bào)關(guān)單上保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票一般是開(kāi)幾個(gè)稅點(diǎn)?
居間費(fèi)和傭金區(qū)別?居間費(fèi)發(fā)票扣除有比例要求嗎?還是說(shuō)居間費(fèi)發(fā)票能全部抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是制造業(yè),賬面庫(kù)存跟實(shí)際庫(kù)存不相符,前兩個(gè)季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個(gè)季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫(kù)存補(bǔ)回來(lái)呢
老師你好!個(gè)人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費(fèi)由公司承擔(dān),租金標(biāo)準(zhǔn)的條款,人民幣20萬(wàn)每月不含稅的租金總計(jì)人民幣240萬(wàn),加上租賃費(fèi)用按10.05%稅率,那么稅費(fèi)就是24.12萬(wàn)元,合計(jì)264.12萬(wàn)元。這樣寫(xiě)合同,稅費(fèi)是由公司承擔(dān),這個(gè)條款可以嗎?需要到稅務(wù)去代開(kāi)發(fā)票,含稅費(fèi)一起開(kāi)到租金里這樣操作可以嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要將稅局核好轉(zhuǎn)讓價(jià)格后,再簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開(kāi)發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬(wàn)左右,那開(kāi)進(jìn)來(lái)也是這種發(fā)票200萬(wàn),能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人
同學(xué)你好 開(kāi)的專票還是普票
老師我截圖很清楚了呀
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)專票和普票的收入