你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時(shí)候的?如果是以前年度就開始了,你應(yīng)該盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務(wù)都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。
您好,老師,我想問下,我們一個(gè)汽車配件的廠家,每個(gè)月給我們只開已入庫的發(fā)票,在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當(dāng)月開,之前會(huì)計(jì)做賬都沒有和庫房對賬,暫估的數(shù)字都不對,我現(xiàn)在剛接手這個(gè)賬,我想知道怎么可以給對上
請問之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的,開多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào),沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點(diǎn)庫存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
老師,我剛接手一家一般納稅人的賬,今年3月成立的,但是一直沒有做賬,銀行賬,發(fā)票收入,進(jìn)項(xiàng)稅都沒有認(rèn)證,之前一直是零報(bào)的,那我現(xiàn)在要怎么下手?直接從3月的票開始做,那不是之前的全部都要去更改?
我想問下,我們公司之前是一個(gè)老板,3月份后實(shí)際是增加到3個(gè)老板,然后營業(yè)執(zhí)照的那個(gè)股東是前老板和一個(gè)公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個(gè)老板的(營業(yè)執(zhí)照沒變更),3月份后實(shí)際公司業(yè)務(wù)是3個(gè)老板打伙的,然后對外注冊資本還是那些,對內(nèi)注冊資本沒有,現(xiàn)在做賬的錢付支出是往其他應(yīng)付款之前那個(gè)老板名下的,(前期的付支出的錢是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費(fèi)用,其他兩個(gè)股東把投入的錢給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
剛接手新公司,之前數(shù)據(jù)沒有整理,老板說不管之前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在做3月內(nèi)賬 ,知道盈虧,三月開票是根據(jù)一個(gè)月對賬單開票的,3月發(fā)貨有的是本月的貨物,有的是之前幾個(gè)月倉庫做好待發(fā)的,那我3月的內(nèi)賬收入怎么確認(rèn)呢
C&f成交方式下,運(yùn)費(fèi)支付的跟報(bào)關(guān)單上的金額有差異,在收匯時(shí)差異怎么入賬?因?yàn)槭諈R時(shí)本身跟之前的確認(rèn)收入時(shí)就有差異?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個(gè)季度加油費(fèi)開多少算合理
老師如果委托一達(dá)通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達(dá)通出口,自己自營出口,然后自己申請退稅嗎
老師好,請問我們把公司車子賣了走的固定資產(chǎn)清理,沒有用主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目,導(dǎo)致利潤表上銷售額和增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對公打私戶,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)軟件怎么領(lǐng)怎么用
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
去年2月開始營業(yè),但是一直做得外賬代賬會(huì)計(jì),內(nèi)賬 沒人做,現(xiàn)在接手說做內(nèi)賬,沒有之前 的數(shù)據(jù),說直接算3月的
而且3月發(fā)貨有去年 5月的。12月的不等
你好,那你應(yīng)該先去盤點(diǎn)一下的。要不你的期初余額怎么來?
就像你倉庫里有存貨,你結(jié)轉(zhuǎn)成本,一到三月份沒有購入,然后結(jié)轉(zhuǎn)的是以前年度購入的,它不就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
這個(gè) 要從21年開始了 所以這個(gè)數(shù)據(jù)需要花時(shí)間弄,老板就說不管其他,就算3月的
你好,那你就按照你老板的來,只算三月份的。
那我這3月的收入怎么確認(rèn),是按照發(fā)貨來嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對,有以前的存貨
你好,可以的,可以這么做的。
那結(jié)轉(zhuǎn)成本核算有問題了
對的,是的,有問題的。
那我可以算三月發(fā)生的費(fèi)用,三月接的訂單,生產(chǎn)的貨物,采購、領(lǐng)料,發(fā)貨可以吧
你好,可以的,可以這么做的。
那我三月的內(nèi)賬 收入就根據(jù)3月接的訂單3月發(fā)貨數(shù)量確定收入是嗎
你好,那一到三月份的呢,那你一二月份購入的不做嗎。
讓你把一月份的也做到三月份
那如果做購入,只有材料,還要算其他的費(fèi)用,生產(chǎn)之類的,這個(gè)數(shù)據(jù)還有以前的
那我一到3月份的都做到3月份,本月還有發(fā)貨去年的,那就沒法計(jì)算
你好,那你跟你老板說一下這個(gè)情況,你跟他說收入多少多少,他購入的成本是以前月份購入的。