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剛接手新公司,之前數(shù)據(jù)沒有整理,老板說不管之前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在做3月內(nèi)賬 ,知道盈虧,三月開票是根據(jù)一個(gè)月對賬單開票的,3月發(fā)貨有的是本月的貨物,有的是之前幾個(gè)月倉庫做好待發(fā)的,那我3月的內(nèi)賬收入怎么確認(rèn)呢

2023-04-03 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 09:00

你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時(shí)候的?如果是以前年度就開始了,你應(yīng)該盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務(wù)都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:01

去年2月開始營業(yè),但是一直做得外賬代賬會(huì)計(jì),內(nèi)賬 沒人做,現(xiàn)在接手說做內(nèi)賬,沒有之前 的數(shù)據(jù),說直接算3月的

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:01

而且3月發(fā)貨有去年 5月的。12月的不等

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:04

你好,那你應(yīng)該先去盤點(diǎn)一下的。要不你的期初余額怎么來?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:05

就像你倉庫里有存貨,你結(jié)轉(zhuǎn)成本,一到三月份沒有購入,然后結(jié)轉(zhuǎn)的是以前年度購入的,它不就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:05

這個(gè) 要從21年開始了 所以這個(gè)數(shù)據(jù)需要花時(shí)間弄,老板就說不管其他,就算3月的

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:06

你好,那你就按照你老板的來,只算三月份的。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:08

那我這3月的收入怎么確認(rèn),是按照發(fā)貨來嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對,有以前的存貨

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:10

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:10

那結(jié)轉(zhuǎn)成本核算有問題了

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:14

對的,是的,有問題的。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:37

那我可以算三月發(fā)生的費(fèi)用,三月接的訂單,生產(chǎn)的貨物,采購、領(lǐng)料,發(fā)貨可以吧

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:41

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:43

那我三月的內(nèi)賬 收入就根據(jù)3月接的訂單3月發(fā)貨數(shù)量確定收入是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:43

你好,那一到三月份的呢,那你一二月份購入的不做嗎。

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:44

讓你把一月份的也做到三月份

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:44

那如果做購入,只有材料,還要算其他的費(fèi)用,生產(chǎn)之類的,這個(gè)數(shù)據(jù)還有以前的

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快賬用戶1864 追問 2023-04-03 09:45

那我一到3月份的都做到3月份,本月還有發(fā)貨去年的,那就沒法計(jì)算

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齊紅老師 解答 2023-04-03 09:46

你好,那你跟你老板說一下這個(gè)情況,你跟他說收入多少多少,他購入的成本是以前月份購入的。

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你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時(shí)候的?如果是以前年度就開始了,你應(yīng)該盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務(wù)都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。
2023-04-03
同學(xué)你好 按照對應(yīng)所屬期的金額
2023-04-10
同學(xué),開始做賬。以你手上現(xiàn)有資料建賬
2021-09-08
您好,這樣操作是不是所謂的低估收入呢?--這個(gè)也好簡單說就是低估,如果合同約定或核算慣例就是這樣,也是正常的核算了。
2021-03-04
您好,外賬需要補(bǔ)齊之前,不對去更正之前匯算清繳,你是查賬吧補(bǔ)齊之前的
2021-07-31
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