您好,你想人為交稅的話,就是隨便調(diào)整哪個都可以。

老師,您好,小微企業(yè)增值稅稅金預(yù)繳金額比稅務(wù)局系統(tǒng)里顯示的預(yù)交金額少了5元,這個5元可以在營業(yè)外支出里做調(diào)整嗎?如果可以的話,營業(yè)外支出下放在哪個科目里?捐贈支出還是新增一個稅金調(diào)整科目? 感謝您的解答!
老師,我想問下我這邊年度企業(yè)所得稅匯算清繳因為賬上虧損可以進行數(shù)據(jù)調(diào)整嗎?比如虧損10萬我這邊調(diào)增10萬利潤,最終利潤為0,如果不調(diào)整的話會影響我下一年的報表
老師,我們單位現(xiàn)在是虧損的未分配利潤借方2000,水果批發(fā)行業(yè),之前賬上有庫存600多,一年多了,我剛接手的這家,如果我走了營業(yè)外支出,明年匯算清繳調(diào)增的話,假如我今年依然是虧損狀態(tài),調(diào)增的這600多是否要繳納所得稅
老師單位支付給個人的掛靠費,沒有發(fā)票,如果我入賬,匯算清繳再調(diào)增可以嗎? 個人的如果我做了憑證,是不是還要代扣代繳下個人所得稅
老師,上年度的營業(yè)外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果放在了以前年度損益調(diào)整,這個營業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎?
在建工程房產(chǎn)證沒下來,已投入使用可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 不附原始憑證嗎?
找樸老師,二圖是24年9月,圖一是我現(xiàn)在做的分錄,還差哪一步?jīng)]做嗎?
老師,word中的表格怎么乘法計算?
小型工業(yè)加工廠可以怎樣簡單記賬
麻煩郭老師,我撤銷了退稅申請,我現(xiàn)在進去申請退稅模塊,顯示所屬期數(shù)據(jù)已作廢,前往退稅審核進度查詢模塊,看到已撤回,我這個數(shù)據(jù)如果要重新申報,要操作哪些
公司采購的商品,前期為了銷售樣品出去怎么做賬
老師我們公司應(yīng)收 長投 其他應(yīng)付款 庫存金額較大 導(dǎo)致資產(chǎn)超過5000萬 這樣怎么將資產(chǎn)?
建筑業(yè)總包向下分包,其中機械分包,是連人帶設(shè)備,還是單純機械設(shè)備,這個有行業(yè)規(guī)定么
老師,公司賣榴蓮,可以把物流費和打包費,計入榴蓮的價格嗎?
老師,有應(yīng)收賬齡分析表嗎
哦哦,那錢多調(diào)增沒事吧?好幾十萬的話?
對,調(diào)整的話,你該交錢交稅。
好的老師,感謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了
但是老師,2021年虧損,就算我把2022年調(diào)增了,也不行呀,這個2021年匯算清繳還可以改報表嗎?
你的意思是要彌補虧損是嗎
是啊,老師如果我不想彌補虧損怎么辦
這個你不想彌補虧損也不行,因為這個都是會自動帶出來的。
那老師2021年匯算清繳不可以改了吧?
對,之前的可以修改,但是不簡易去修改了
那就是我只能在2022年的匯算清繳中把2021年的虧損數(shù)和2022年的都調(diào)增才可以吧?
對,你多調(diào)整一些,然后把虧損的金額也算在里面。
好的老師,就是錢太多了,不好弄呀,都是突發(fā)問題
錢太多了,什么意思?
需要調(diào)增的數(shù)太大,那得將近百萬,如果我把支付的貸款利息費用也調(diào)增可以嗎?
你要是就想人為調(diào)整,可以看看賬上哪些不合規(guī)調(diào)整哪些
老師,說實話都是有發(fā)票的,就是因為出點問題,需要補增值稅,然后稅務(wù)盯著說我們不交所得稅,企業(yè)這兩年真的是虧損,我就是只能硬性調(diào)增
哦,真的虧損不能據(jù)理力爭嗎,要是調(diào)整就只能人為調(diào)了