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個體工商戶核定征收,1月份開了免稅票,而且還開了專票,是不是第一季度增值稅申報的時候,要把免稅票換算成1%的稅之后在做申報

2023-04-01 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-01 12:33

你好,你的稅率專票開的是多少?

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快賬用戶9574 追問 2023-04-01 12:37

1個點的,老師

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齊紅老師 解答 2023-04-01 12:51

你好,如果季度30萬以內(nèi)專票的正常申報在第一行和第二行,然后普通發(fā)票的在30行,這里填寫免稅的那個金額就可以的,含稅和不含稅的金額都是一樣的。

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快賬用戶9574 追問 2023-04-01 12:56

不是開了專票,普票也不享受30萬免稅了嗎,也要按一個點算?

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齊紅老師 解答 2023-04-01 12:58

季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅,專票的不免。

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快賬用戶9574 追問 2023-04-01 12:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-01 13:06

不用客氣,周末愉快

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你好,你的稅率專票開的是多少?
2023-04-01
450,000是不含稅的是嗎?如果是的話45萬-8910.89。
2025-07-02
你好 是的,這個要按照39萬來申報個人所得稅的 你應(yīng)該是查賬征稅的,那么這個普票也是要申報,但是不繳稅的
2022-10-29
您好,這樣的話,你就第二季度,只申報4-6月的,前第一季度可以不修改的
2025-07-14
是的,通常是那么操作的,建議還是咨詢當(dāng)?shù)囟惥?,有的地方處理方式不?/div>
2023-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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