你好,你的稅率專票開的是多少?
個體工商戶,這個月開免增值稅的普票開了39萬多,等季度申報的時候,是不是也要申報39萬多的個人所得稅?還是不用申報普票的
個體工商戶核定征收,1月份開了免稅票,而且還開了專票,是不是第一季度增值稅申報的時候,要把免稅票換算成1%的稅之后在做申報
老師,個體工商戶是小規(guī)模納稅人,1季度沒有開票,是核定征收,計稅依據(jù)是87000元,開票金額在87000元以內(nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報表上是0申報對嗎,然后個人所得稅經(jīng)營所得還是要按實際開票金額報嗎,不是免的?
小規(guī)模企業(yè)1季度有部份發(fā)票開了免稅,現(xiàn)在申報增值稅時把這免稅的金額按1%的稅率來申報,請問那之前開出的發(fā)票可以不沖紅直接做個分錄調(diào)整到和增值稅申報表一致嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè)在今年1月份政策下來之前開了40多萬的免稅收入,在政策下來之后,開了10萬多1個點的收入,那我現(xiàn)在申報1季度增值稅,需要把40多萬的免稅收入換算成1個點的收入申報嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
1個點的,老師
你好,如果季度30萬以內(nèi)專票的正常申報在第一行和第二行,然后普通發(fā)票的在30行,這里填寫免稅的那個金額就可以的,含稅和不含稅的金額都是一樣的。
不是開了專票,普票也不享受30萬免稅了嗎,也要按一個點算?
季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅,專票的不免。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快