同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 , 沒有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
請問老師,個體工商戶一個季度開具增值稅普通發(fā)票不超過30萬可以免交增值稅,那么個體工商戶開具增值稅專用發(fā)票是不是也是一個季度不能超過30萬
個體工商戶本季度沒開發(fā)票,經(jīng)營所得這塊是不是可以0申報(bào)?無收入,無成本費(fèi)用,無利潤總額。
老師,個體工商戶可以開增值稅專用發(fā)票,是不是也得取得成本票
個體工商戶需要開具增值稅專用發(fā)票,不過成本發(fā)票無法取得,對方開不了票,那做賬可以做無票收入嗎
核定征收的個體工商戶,供應(yīng)商開具了100萬左右的增值稅專用發(fā)票,但是我們不需要,這個可以協(xié)商對方不要給我方開具發(fā)票嗎?
申報(bào)期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報(bào)的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
就是比如說我一萬塊錢的收入,如果成本是8000,這個8000都是無票收入,那我最后算所得稅的時候就是10000*稅率,而不能10000-8000再*稅率是嗎
是的沒錯, 是這樣的
哦哦,好的
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