借:未分配利潤
貸:本年利潤
老師,我上個月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
你好老師 :四季度的手工帳,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤是貸方余額11434.96,上季度利潤分配未分配利潤是借方余額83472.03,我的利潤分配未分配利潤丁字賬借方是83472.03,貸方余額是11434.96.上季度,利潤分配未分配利潤83472.03咋編會計分錄?。?/p>
老師,你好我想問下未分配利潤余額在借方,那么未分配利潤在科目余額表是不是填寫負(fù)數(shù)
老師,未分配利潤余額在借方,比如說發(fā)生了一筆支出,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤借方,借方表示減少,用未分配利潤借方余額減去借方發(fā)生額
老師你好!麻煩問一下利潤分配借方余額想轉(zhuǎn)到未分配利潤中需要怎么制憑證,未分配利潤貸方也有余額
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
借:未分配利潤 貸:利潤分配這樣制憑證可以嗎?
這樣制憑證可以的。