您好,你直接一次攤到今年就可以了
老師,請問2019年的長期待攤費(fèi)用一直未攤銷,今年需要把剩余的全部攤銷,怎么處理比較好呢
老師,去年有筆費(fèi)用應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用,卻記到了長期待攤費(fèi)用,今年一直也沒攤銷,該怎么處理?
你好,老師,長期待攤費(fèi)用之前兩年忘記攤銷,想在今年處理下,可以在今年攤完嗎?賬務(wù)怎么處理
請問老師,攤銷以前年度長期待攤費(fèi)用怎么處理賬務(wù)哦
老師。2020的裝修費(fèi)老會(huì)計(jì)做在管理費(fèi)用里面48萬左右,然后2021.年又更正成長期待攤費(fèi)用,但是她又忘記每個(gè)月攤銷了。到了今年6月份都沒有攤銷。我現(xiàn)在怎么處理?
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
稅務(wù)申報(bào),還和之前一樣,不影響啥是吧,分錄怎么做
是的,稅務(wù)申報(bào)一樣的,沒有什么影響
直接攤到管理費(fèi)用里面就可以了
這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是計(jì)入管理費(fèi)用