應(yīng)貸記其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款
計(jì)提所做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。支付時(shí)為什么會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
老師 為什么是應(yīng)付賬款呢?不是報(bào)銷(xiāo)時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款 支付時(shí)是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎?
老師 發(fā)生費(fèi)用為什么是 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收 結(jié)算勞務(wù)款為什么是 借其他應(yīng)收 貸銀行存款
老師銷(xiāo)售產(chǎn)生的差旅費(fèi)用為什么不是直接是 借:銷(xiāo)售費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸:銀行存款 而是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 為什么用其他應(yīng)收款科目呢
老師,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款嗎?
一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開(kāi) 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問(wèn)老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬(wàn)的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒(méi)有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷(xiāo)表上的少了1628萬(wàn),我該怎么處理?
員工報(bào)銷(xiāo)單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開(kāi)了9萬(wàn),是不是就要9萬(wàn)的成本要
老師,無(wú)票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專(zhuān)票 但不知道誰(shuí)開(kāi)的 可能是開(kāi)錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問(wèn)一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
對(duì)呀 但是賬上是其他應(yīng)收 我們主管會(huì)計(jì)做的 我去問(wèn)他他說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題
可能是他個(gè)人的習(xí)慣問(wèn)題。