個(gè)體工商戶按照以下方法計(jì)算減免稅額:減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分的應(yīng)納稅額-其他政策減免稅額×個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分÷經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額)×(1-50%)。
我公司個(gè)體戶,所得稅認(rèn)定10%,那個(gè)所得稅率的檔位表,本月銷售額如果是50萬(wàn),再交所得稅的時(shí)候是按照3萬(wàn)+9萬(wàn)+20萬(wàn)這樣分別對(duì)應(yīng)計(jì)算總得稅額么然后減去對(duì)應(yīng)的速算扣除數(shù),還是說(shuō)我公司銷售50萬(wàn),直接對(duì)應(yīng)一個(gè)稅率35%減去速算扣除數(shù)
我的經(jīng)營(yíng)所得是按定率征收。請(qǐng)問(wèn)老師,關(guān)于不達(dá)100萬(wàn)減半征收的政策,是先把所得額減半之后再選使用稅率嗎?還是乘了使用稅率、減去速算扣除之后,再減半交稅
這個(gè)公告出來(lái)后,關(guān)于減半征收:是先乘稅率減速算再減半,還是減半后再乘稅率減速算扣除呢?比如利潤(rùn)總額10萬(wàn)。(10萬(wàn)*20%-10500)*50%=4750 10萬(wàn)*50%*%10-1500=3500 那個(gè)是對(duì)的?
這個(gè)公告出來(lái)后,關(guān)于減半征收:是先乘稅率減速算再減半,還是減半后再乘稅率減速算扣除呢?比如利潤(rùn)總額10萬(wàn)。(10萬(wàn)*20%-10500)*50%=4750 10萬(wàn)*50%*%10-1500=3500 那個(gè)是對(duì)的?
根據(jù)中國(guó)有關(guān)稅收法律法規(guī),企業(yè)(包括個(gè)體工商戶)所得稅按照25%的稅率來(lái)算。因此,營(yíng)業(yè)額1000萬(wàn),利潤(rùn)200萬(wàn)的稅率是25%,即200萬(wàn)乘以25%,利潤(rùn)所得稅為50萬(wàn)。關(guān)于所得稅,除了25%的基本稅率外,還有一些專項(xiàng)附加稅。比如,就個(gè)人所得稅來(lái)說(shuō),具有一定收入的個(gè)人還應(yīng)該繳納10%的專項(xiàng)附加稅,額外的稅額可以抵減20%的基礎(chǔ)稅率,即稅率會(huì)降低到20%。此外,中國(guó)目前還有一些政策,為利用增值稅稅收優(yōu)惠政策,支持企業(yè)發(fā)展,比如科技企業(yè)稅率降低到15%。拓展知識(shí):除了上述的所得稅,中國(guó)企業(yè)還應(yīng)該繳納的稅收還有增值稅,即從貨物和服務(wù)的銷售中收取的稅收。根據(jù)目前的規(guī)定,中國(guó)增值稅的稅率一般為17%,對(duì)少數(shù)特殊行業(yè),可以適用3%或13%的稅率。
臨時(shí)工工資怎么入賬,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老是,對(duì)方5月份給我開(kāi)的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開(kāi)了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師,就是小規(guī)模 企業(yè)比如1季度虧損500,2季度盈利100,3季度盈利250,但是累計(jì)的利潤(rùn)還是虧損150,這種情況交企業(yè)每季度交企業(yè)所得稅嗎
像這種開(kāi)票給我們公司的是副食店,打款是支付給店老板劉龍的賬號(hào),不是副食店的賬號(hào),這個(gè)符合規(guī)定嗎?
老師 實(shí)務(wù)中怎么申報(bào)印花稅才不會(huì)漏報(bào) 有沒(méi)有什么方法
老是,對(duì)方5月份給我開(kāi)的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開(kāi)了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師請(qǐng)教下,上個(gè)月用承兌匯票支付貨款,發(fā)票這個(gè)月才收到,上個(gè)月匯票付款的分錄是 借 應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付票據(jù)-承兌匯票,這個(gè)月收到發(fā)票了 會(huì)計(jì)分錄是 ?
老師,銷售涂料的公司開(kāi)了108萬(wàn)左右的發(fā)票,那應(yīng)該交納多少增值稅合適呢?公司進(jìn)項(xiàng)足夠多
老師好,我們公司出租宿舍給A公司用,A公司用的水電費(fèi)可以叫供電局直接給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?他們?cè)侔彦X付給我們公司。
老師,公司8月份新來(lái)的員工,老板讓把工資從6月份開(kāi)始做工資,這樣個(gè)稅申報(bào)里能做嗎
你好,按照第一種做法的。