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老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項稅我也抵扣了,但是8月份的時候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄

2025-09-08 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-08 09:40

你好,你要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后新的發(fā)票正常重新入賬抵扣。

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快賬用戶5296 追問 2025-09-08 09:40

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-08 09:40

你好,要看你5月如何做的分錄,用的什么科目。

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快賬用戶5296 追問 2025-09-08 09:56

老師我5月份,借固定資產(chǎn)75221.24接,待認(rèn)證進(jìn)項稅額9778.76貸銀行存款85000,,,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額9778.76貸待認(rèn)證進(jìn)項稅9778.76,,,,老師我現(xiàn)在做一樣的都做負(fù)數(shù)可以么?第二個問題,他給我新開的發(fā)票我再按5月份的重新做一遍

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齊紅老師 解答 2025-09-08 09:56

你好,可以的。可以按你說的這樣做。

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去發(fā)票真?zhèn)卫锩娌橐幌碌摹?/div>
2022-09-23
你好。把原來的分錄紅沖,報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 再按發(fā)票做賬。
2021-02-08
你好,八月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 這個八月份你給對方開了紅字信息表的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 然后九月份借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
2022-10-24
你好,只需要給對方正確的,其他的都是你自己留存。
2021-05-25
同學(xué)你好 那你直接不做,只做后開的這個藍(lán)字發(fā)票
2021-08-31
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