你好,同一個客戶用一個往來就可以了,對方還錢給你們,借銀行存款,貸應付賬款,你充這一個就行。
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
有一筆替客戶墊付的運費,還沒付款,會計讓我先掛賬,我做的借應收賬款,借銷售費用(紅字),這樣做對嗎 另外這筆運費 現(xiàn)在付款了 我再怎么做分錄呢
貨送到了要搬上樓有搬運費,這個費用應是客人付,有時候我們墊付了,是借:其他應收款貸:現(xiàn)金,運費收回來再沖客人的往來嗎
客戶要向我們收取運費,但是他還欠我們很多應收賬款,我們老板說直接從應收賬款扣除,就不付這筆了,我可以這么做分錄不? 摘要支付客戶運費/抵減應收 借:銷售費用運費 貸:應收賬款
我們墊付了供貨商的包裝運費,分錄應該是借應付賬款貸現(xiàn)金,但是這個應付賬款里面有我們一個客戶的一半運費,這個運費也是我們墊付的,應收賬款也增加,分錄怎么做呢?
面試電商了會計9點,老師給些落地政策,和回答話術,看看人家能問啥,咋回復
24年匯算清繳還沒做,發(fā)現(xiàn)24年申報的收入和自己做賬少了1分錢反賬改在24年12月,重新更正了24年第四季度的財報和所得稅預算表,這樣是可以的吧
企業(yè)注銷幾個月,金稅4還是和營業(yè)的企業(yè)一樣推出以前的賬么
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報關這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報啊
老師,申請進出口資質(zhì)流程能給一個啊
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務,需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
不是同一個客戶哦,相當于我們和另一個我們的客戶是那個公司的客戶
借其他應收款或者是應收賬款,貸庫存現(xiàn)金
具體關系是這樣的
你好 借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后對方付款,給你出一個委托書,借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款, 貸應付賬款做這個就可以了。
要在應收和應付我們自己分呢
對的,是的,這個你們自己分就可以的。
我們自己分,應收,應付,付出的現(xiàn)金都不變哦,這樣才能應收應付對上哦
因為你們支付的是a公司,但是say公司給你出的錢,你可以都掛a公司里面,到時候出一個委托書就可以了。
老師,內(nèi)賬里面的,下次做好怎么做
借應付賬款a公司, 應收賬款C公司, 貸庫存現(xiàn)金。
這么做三個項都是不變的,分錄不平啊,差額直接做貸方營業(yè)成本可以不?以前老會計這么做的
你一共支付了3600,你的應付賬款應該是3600-650
你這個650走的是代收代付。
但是對方不管我們是誰的貨,就把應付賬款都是記給我們的,重點是這個650現(xiàn)在另一個公司沒有付給我們,也是我們墊付再要
你好,以后對方能還錢給你們嗎?650。
能呀,他們代加工,都有我們貨款的,都是累計起來一次連貨款運費一起給我們付的
借應收賬款C公司 貸庫存現(xiàn)金650單獨做這一個就是了,收回來再做相反的,不用做成本里面的 放到這個里面,體現(xiàn)了代收代付。
那出納那的庫存現(xiàn)金又對不上了
出納的現(xiàn)金一共支付了3600,不是嗎?你賬上也是做了3600,哪里不一致。