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我們墊付了供貨商的包裝運費,分錄應該是借應付賬款貸現(xiàn)金,但是這個應付賬款里面有我們一個客戶的一半運費,這個運費也是我們墊付的,應收賬款也增加,分錄怎么做呢?

2023-03-29 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 08:15

你好,同一個客戶用一個往來就可以了,對方還錢給你們,借銀行存款,貸應付賬款,你充這一個就行。

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 08:25

不是同一個客戶哦,相當于我們和另一個我們的客戶是那個公司的客戶

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齊紅老師 解答 2023-03-29 08:31

借其他應收款或者是應收賬款,貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 08:38

具體關系是這樣的

具體關系是這樣的
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齊紅老師 解答 2023-03-29 08:41

你好 借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后對方付款,給你出一個委托書,借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款, 貸應付賬款做這個就可以了。

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 08:58

要在應收和應付我們自己分呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 08:58

對的,是的,這個你們自己分就可以的。

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 09:00

我們自己分,應收,應付,付出的現(xiàn)金都不變哦,這樣才能應收應付對上哦

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齊紅老師 解答 2023-03-29 09:02

因為你們支付的是a公司,但是say公司給你出的錢,你可以都掛a公司里面,到時候出一個委托書就可以了。

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 09:07

老師,內(nèi)賬里面的,下次做好怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-29 09:08

借應付賬款a公司, 應收賬款C公司, 貸庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 09:11

這么做三個項都是不變的,分錄不平啊,差額直接做貸方營業(yè)成本可以不?以前老會計這么做的

這么做三個項都是不變的,分錄不平啊,差額直接做貸方營業(yè)成本可以不?以前老會計這么做的
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齊紅老師 解答 2023-03-29 09:13

你一共支付了3600,你的應付賬款應該是3600-650

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齊紅老師 解答 2023-03-29 09:13

你這個650走的是代收代付。

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 09:16

但是對方不管我們是誰的貨,就把應付賬款都是記給我們的,重點是這個650現(xiàn)在另一個公司沒有付給我們,也是我們墊付再要

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齊紅老師 解答 2023-03-29 09:19

你好,以后對方能還錢給你們嗎?650。

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 09:20

能呀,他們代加工,都有我們貨款的,都是累計起來一次連貨款運費一起給我們付的

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齊紅老師 解答 2023-03-29 09:21

借應收賬款C公司 貸庫存現(xiàn)金650單獨做這一個就是了,收回來再做相反的,不用做成本里面的 放到這個里面,體現(xiàn)了代收代付。

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快賬用戶6277 追問 2023-03-29 09:22

那出納那的庫存現(xiàn)金又對不上了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 09:25

出納的現(xiàn)金一共支付了3600,不是嗎?你賬上也是做了3600,哪里不一致。

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你好,同一個客戶用一個往來就可以了,對方還錢給你們,借銀行存款,貸應付賬款,你充這一個就行。
2023-03-29
這樣做不太合適。銀行存款記收到的 591490 元正確,銷售費用記扣款 6800 元合理,但物流費部分記錄不準確。更合適的做法是在應收賬款中沖減 5000 元,同時通過貸方 “其他應收款 - 墊付運費” 來體現(xiàn)物流費用的減少。
2024-12-24
可以的,可以按這個做分錄
2024-07-25
你好? ? 你做銷售費用去了嗎?? ?
2021-03-02
同學你好 1借應收賬款-價款%2B稅款%2B代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧——是對的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方: 借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么——如果這前甲與乙有業(yè)務發(fā)生,而且最初是用其他應付款科目核算的,那么后面發(fā)生的業(yè)務也是用其他應付款的;
2020-08-30
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