你好,這個余下的款項,為什么要轉給客戶呢?? 針對客戶,通常是收款才對啊?

我們公司有小紅書推廣費用,需要從公戶轉到法人私人賬戶,法人再轉給客戶,這筆錢轉賬時摘要?用途?分錄怎么寫?老師可以詳細回答一下嗎?
你好老師!我所在的公司是一個建筑行業(yè)的掛靠公司,每次到賬的工程款,先轉到股東個人賬戶上,扣去管理費以后,再轉給具體施工的負責人,平時公司賬戶余額很少,需要從公司賬戶轉錢時,再從股東個人的賬戶轉到公司賬戶上,這種情況賬務處理該怎么做?
你好老師!我公司收到一筆賣材料的款,扣掉管理費用,余下的要轉給客戶,可以從戶直接轉給個人嗎?分錄該怎么寫?
你好老師,麻煩問一下。我們扣稅費的時候,沒有綁定賬戶,都是從對公戶轉給個人,然后個人再當天直接交上稅費。我做賬的時候,把其他應收款那個步驟省掉了,可以直接做:借應交稅費,貸銀行存款嗎?附上給個人轉賬的明細
老師你好,我們公司給別人代加工零件,但是我們把客戶的材料直接轉給另一家公司加工,另一家公司給我們開的加工費我們應該怎么入賬,怎么結轉成本,會計分錄是怎樣做?
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,財務報表之間的勾稽關系是什么樣的呢
別人借俺公司簽了一份銷售合同
老板說收取一點管理費,余下的錢要轉給別人,是先轉到法人個人賬戶上以后再轉給那個人,還是直接轉給那個借俺公司的人?
你好,那是內(nèi)賬還是外賬的處理呢??
內(nèi)外賬都不知道該咋處理?
你好 內(nèi)賬,借:銀行存款,貸:其他應付款 借:其他應付款,貸:銀行存款,其他業(yè)務收入 外賬,需要做收入處理,賬上不能體現(xiàn)支付給對方的款項