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老師,去年10月認證的進項發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,要怎么處理?

2023-03-27 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 15:58

借:利潤分配-未分配利潤 ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款

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快賬用戶5204 追問 2023-03-27 16:03

看了下記賬軟件,當時入了銷售費用,現(xiàn)在紅沖回嗎?科目以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 16:07

紅沖不用做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5204 追問 2023-03-27 16:11

當時入賬沒有進項稅額,現(xiàn)在如果紅沖原金額費用類科目余額貸方,請問要怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 16:12

直接沖減本年的成本費用

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快賬用戶5204 追問 2023-03-27 16:17

紅沖原來金額分錄,然后新分錄怎么錄入?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 16:22

不用紅沖原來的分錄。直接沖本年的

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借:利潤分配-未分配利潤 ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
2023-03-27
你好,同學。借:應交稅費-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-04-20
同學你好 借庫存商品 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-03-23
申報的時候都不用核對勾選認證和賬上的數(shù)據(jù)?
2022-07-27
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