您好,這個(gè)需要是按階梯來(lái)算的,收入等級(jí)不同,它的稅率等級(jí)也不同。

老師,你好,個(gè)人所得稅工資薪金的稅率是多少,怎么計(jì)算的
老師,員工的工資薪金的個(gè)人所得稅怎么計(jì)算呢
老師工資薪金的個(gè)人所得稅率怎么算的
老師,工資薪金 個(gè)人所得稅的稅率 麻煩發(fā)下
老師,工資薪金的個(gè)人所得稅稅率表有嗎?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


什么等級(jí),能對(duì)應(yīng)發(fā)一下不
你好1就是這個(gè)了你看看
現(xiàn)在還用3600?
你好,這個(gè)不是3600,這個(gè)是36000啊。
扣除5千后的?
您好,這個(gè)是按一年的金額。是的,是扣除5000之后的。
36000是扣除了?還是這么說(shuō)?
您好意思,就是說(shuō)您超過(guò)了6萬(wàn)6萬(wàn)~96000之間,用3%來(lái)交稅。
你發(fā)的表沒(méi)有6萬(wàn)~96000這個(gè)數(shù)字
這個(gè)是扣掉了6萬(wàn)之后的,才得到的6萬(wàn)~96000,你能不能明白?
哪個(gè)扣掉6萬(wàn)之后的數(shù)字,你能不能說(shuō)明白?
你好!就是表上的36000,144000,等,都是扣掉6萬(wàn)后的
已經(jīng)扣了是吧
你好,是的,已經(jīng)扣掉了的。