可以的,可以這么做的。
我們是建筑公司。之前有個項目做了暫估成本,分錄是借,主營業(yè)務成本,貸 應付賬款 暫估,現(xiàn)在已經(jīng)這個項目已經(jīng)竣工。我要怎么結轉
老師,我每個月有把那個工程施工-材料費人工費結轉到主營業(yè)務成本了,再結轉本年利潤,就是沒有分項目核算具體項目利潤
老師,暫估的沒有分項目可以嗎,轉主營業(yè)務成本工程結算也沒有分項目,其他確定的已經(jīng)分項目核算了
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應付賬款暫估,月末結轉:借:主營業(yè)務成本貸:工程施工-項目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖
老師,現(xiàn)在要結3月份的帳,工程施工是A項目的成本,工程結算是B項目的,B項目是收尾,沒有成本了,A項目本季度沒有開票,那我可以確認A項目的成本嗎?B項目的收入可以確認嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
但是你以后需要紅沖的,你得確定好了,到時候你發(fā)票到了,你得知道暫估了多少。
嗯,那這種有風險嗎,不知道后面會不會開具發(fā)票呢,材料那些都沒有分項目,目前沒有單據(jù)暫估的
只要你沒有多抵扣,沒有問題,可以的。
需要暫估了,不繳納企業(yè)所得稅,因為目前盈利了,還沒匯算清繳,也暫時不能彌補虧損呢
你好,那匯算清繳之前發(fā)票到了嗎?
如果到不了的話,你暫估的需要調增
沒有任何單據(jù)暫估風險大嗎,因為去年也是虧的,只是沒有匯算清繳,暫時不能彌補虧損
你好,你匯算清繳發(fā)票到了,你抵扣了沒有問題,如果你沒有到底扣了就有問題
喔喔,那就是沒有任何單據(jù)隨便暫估了,匯算清繳調增了,就沒有問題了,是吧,老師
對的,是的,是這個意思的。
那沒有業(yè)務暫估了,最后調增了,有風險嗎
你好,沒有問題的,可以的。