不能隨意開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的。只能催收貨款了
你好,老師。我們9月份開(kāi)出去的9%增值稅發(fā)票,現(xiàn)在甲方說(shuō):一直沒(méi)有入賬,讓我們紅沖發(fā)票,這對(duì)我們公司有影響嗎?這個(gè)項(xiàng)目也來(lái)款了,現(xiàn)在就差個(gè)質(zhì)保金沒(méi)付款了。
老師您好,對(duì)方給我公司開(kāi)具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒(méi)作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開(kāi)的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/p>
老師您好,對(duì)方給我公司開(kāi)具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒(méi)作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開(kāi)的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟??主要是現(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到,對(duì)我們公司有什么影響嗎?
您好老師,我們公司11月份開(kāi)具8元的增值稅普通發(fā)票,對(duì)方還沒(méi)打款,我在不在憑證
老師一月份開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在還沒(méi)給我們打款,現(xiàn)在我開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)我公司有不有影響,不然要多交增值稅
老師,企業(yè)支付寶注冊(cè)下來(lái)員工也不能用企業(yè)支付寶直接給對(duì)方付款,只能使用企業(yè)支付寶收款?
個(gè)體戶生產(chǎn)的該不該用公戶發(fā)工資
*****百貨商行(個(gè)人獨(dú)資),請(qǐng)問(wèn)這類公司注銷 應(yīng)該怎么操作 廣東公司
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司發(fā)了工資,因?yàn)閱T工不認(rèn)可工資,不給我簽工資條怎么辦
補(bǔ)交以前年度個(gè)稅稅款800元 滯納金400元 怎么記賬
內(nèi)賬,退客戶的一筆預(yù)收款5萬(wàn)元,現(xiàn)一年到期收益500元,但是要收取違約金200元,從收益里扣200元違約金。退款時(shí)直接做借預(yù)收賬款5萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)費(fèi)用收益300元,貸銀行存款50500,這樣可以嗎?還是要做一筆體現(xiàn)違約金的科目,如果要體現(xiàn)出來(lái)的話要怎么做?
請(qǐng)問(wèn),2023年把福利費(fèi)和招待費(fèi)計(jì)入“工程施工-間接費(fèi)用”了,現(xiàn)在需要調(diào)到正確的科目,超出部分要調(diào)增補(bǔ)稅,匯算清繳報(bào)表已進(jìn)行調(diào)整并補(bǔ)繳稅款,現(xiàn)在賬套里面的分錄要怎么做,原來(lái)的分錄需要每一筆都沖紅嗎
9810和0211的出口模式到底是什么,跨境電商適合哪一種
老師你好,我們收到的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,我們開(kāi)出去的農(nóng)產(chǎn)品也是免稅發(fā)票,那么這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票需要做9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,企查查的信息部分與工商年報(bào)不一致,比如股權(quán)變動(dòng)我是在25年變動(dòng)的,工商年報(bào)得26年報(bào)25年時(shí)才會(huì)更改,但是企查查信息卻能查到股權(quán)變動(dòng)情況。我們是股份公司并沒(méi)有去工商局去做變更,企查查的信息是從哪里獲取的