你好,這個(gè)你不做處理不抵扣進(jìn)項(xiàng),不做成本處理就行
老師您好!對(duì)方給我們公司開的專票開錯(cuò)了,寄回去的發(fā)票他們紙質(zhì)作廢了,系統(tǒng)沒(méi)有作廢,我這系統(tǒng)里還有顯示他們給我們開的發(fā)票,我這里需要做什么嗎,由于金額不大,他們?nèi)绻患t沖,我這里也不認(rèn)證這張發(fā)票對(duì)我們會(huì)有什么影響嗎?
老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過(guò)程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒(méi)有什么影響?我們沒(méi)有聯(lián)次入賬了。
老師您好,對(duì)方給我公司開具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒(méi)作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/p>
老師您好,對(duì)方給我公司開具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒(méi)作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟??主要是現(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到,對(duì)我們公司有什么影響嗎?
我朋友一個(gè)公司,給對(duì)方公司開了運(yùn)輸專用發(fā)票,對(duì)方一直不走賬,現(xiàn)在聯(lián)系不上對(duì)方,也不知道是否抵扣。我們這邊沖紅這張專票,一起二十六萬(wàn),會(huì)不會(huì)有什么影響?是否會(huì)引起稅務(wù)系統(tǒng)查賬?
老師,我這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額沒(méi)錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒(méi)有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請(qǐng)問(wèn)100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬(wàn)扣除嗎?
幼兒園的學(xué)前教育增值稅免稅的,那么又全部是未開票,我現(xiàn)在更正申報(bào),這個(gè)申報(bào)稅收應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪里呢
老師好,我們公司是一般納稅人開的租金增票是9個(gè)點(diǎn),但別人給我們的租金增票是5個(gè)點(diǎn)?為啥稅率不一樣呢?
個(gè)人自產(chǎn)自銷的豆粕,免增值稅和個(gè)人所得稅么
企業(yè)分紅是看報(bào)表的什么數(shù)據(jù)才能分?
食堂米面糧油發(fā)票,做不做為工會(huì)的計(jì)提依據(jù)?依據(jù)是什么?
有個(gè)員工上個(gè)月離職了,醫(yī)保給她停了,這個(gè)月出車禍了,想讓補(bǔ)繳一個(gè)月醫(yī)保,還能再加回來(lái)交醫(yī)保么?
但是系統(tǒng)里一直能查到這個(gè)東西啊。我公司會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這個(gè)你可以勾選不抵扣,這樣就在你系統(tǒng)里消失了
那如果之前我選擇了抵扣現(xiàn)在不要了要怎么處理呢?
對(duì)方失聯(lián)了
那你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,所得稅前不能扣除,也就是找個(gè)成本票匯算清繳時(shí)調(diào)增