你好,你們提供的這個原材料金額大嗎?如果金額大的話可以。
公司委托給別人生產(chǎn)產(chǎn)品,我們提供板子,對方提供一部分零件和加工,現(xiàn)在需要發(fā)票給我們,但是他們開不了加工費的發(fā)票,只能開材料費,現(xiàn)在我是想讓他們材料費和加工費分開開,加工費這部分能讓他們開技術服務費的發(fā)票嗎
我們公司幫其他公司代加工產(chǎn)品~料工費是我們出的~代加工產(chǎn)品只給錢~那成本單價是否跟我們自己本公司生產(chǎn)的成本一樣~如果有入庫,那我代加工的這部分需要入庫嗎?
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價也會便宜,現(xiàn)在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為,A公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進項發(fā)票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
老師,我們替A公司加工了一批產(chǎn)品,其中一部分原料是A公司的來料,一部分是我們的,加工后,我們按產(chǎn)品開的票,但不包括他們的來料價值,他們的來料產(chǎn)生的廢料因無法與我們的材料分開,故價值已折價到單價里,我們這樣開票合理嗎?
老師,我們公司采購部分原料,發(fā)給我們的工廠供應商,他們另外添加一些其它原料,生產(chǎn)成品給我們?,F(xiàn)在的情況是:我們賬上有很多我們采購的原料發(fā)票開不出去,工廠開給我們的成品發(fā)票價格極低/因為有部分原料在我們賬上,我們開給客戶的發(fā)票價格很高,導致利潤很高。這樣的情況該怎么處理?
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據(jù),不附可以嗎
老師,如果供應商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關系是吧,因為我可以在電子稅務局里去查進項發(fā)票,如果查到了打印出來就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅,土地約30.85畝,農(nóng)村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產(chǎn)稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來。每到月初的時候,我會把上個月的發(fā)票拖出來,有普通發(fā)票和專票。費用有專票的加到記賬憑證里,沒專票的也沒管他?,F(xiàn)在感覺就是這個發(fā)票有點亂,一個月下來記賬憑證有好幾十號。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒有票。有些要下個月再開。不知道怎么標記,感覺這個有點亂,有讓我頭疼,有什么方法針對這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標記。沒發(fā)票的也標識,500以下有收入的也標識。不知道怎么弄好。這個快賬軟件里面好像也沒有這種標識。
老師求助一下,我這邊統(tǒng)計個項目利潤,不含稅收入9500,稅額500,取得勞務費發(fā)票共計8000,其中稅遞減500,勞務成本記7500,我統(tǒng)計項目利潤是用9500-7500嗎=2000嗎?還是用含稅收入算呢
老師,請問這個是什么原因?qū)е碌模?/p>
宋生老師 剛剛那個融資租賃問題 ,我計入了 長期待攤費用
社保 公積金 分析中算人工工資嗎
老師:小規(guī)模公司轉讓車輛給個人,車輛購入價30萬,出售價20萬,開據(jù)增值稅發(fā)票,這個增值稅收入是可以并入季度銷售收入里,享受不超過30萬,免征增值稅的政策嗎?
購買的一臺空調(diào),不計入固定資產(chǎn),憑證應該怎么做
就是你的材料比他的材料多,就可以這么做的。
他們的材料價值高
那建議還是你開加工費 從你的加工費里面包含著這個材料。
但我們的材料重量占比大
那你的加工費是多少?材料費是多少?
合同簽到一起了,沒有區(qū)分材料和加工費各多少
合同簽訂的是銷售產(chǎn)品嗎?如果是的話,你直接開產(chǎn)品的就行了。
是的,簽訂的銷售合同,現(xiàn)在問題是,A公司說他們提供的原料有廢料產(chǎn)生,但廢料在我們這里,因無法分開,無法退回給他們,且我們已將廢料折價沖減單價了,現(xiàn)在他們要求退票紅沖,重新開。請問老師。這種情況,除了退票紅沖,有沒有更好的解決辦法
你好,你給對方開原價的,對方給你開廢料的。
這樣還是得紅沖發(fā)票啊,而且發(fā)票已跨年
不用紅沖,對方給你開一個廢料的發(fā)票就行。
他們開廢料發(fā)票,我們還要付他們款,但產(chǎn)品單價里他們的廢料已經(jīng)折價了,這樣我們不就虧了嗎
哦,不需要支付的不是嗎。你應該收他100,他收你20,然后你開100的發(fā)票,應收賬款是20,然后他給你開了發(fā)票,你再充這個20應收賬款不就可以了。
你給他開100,他給你開20的發(fā)票,他付款給你80,
問題是我們已經(jīng)給他們開過票了,折價部分已從單價里扣減了
你好,那就不應該讓別人給你再開發(fā)票了。你開給人家的發(fā)票就是已經(jīng)減去了,你再開負數(shù)發(fā)票的話不更少了。
我就想問這個問題怎么解決?現(xiàn)在他們把原料賣給我們,我們按購買原料價值開加工費,這樣可行嗎?但這樣我們的料能耗進去嗎?
你好,按照不正規(guī)的做法,對方給你的廢料不做賬,你銷售出去對方多少賬上正常做賬,還有一種做法,這個是正規(guī)的,這個廢料你做應付賬款,然后你銷售給他的這一部分沒有開發(fā)票的,正常做到應付賬款借,應付賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。
兩個做法,你自己選擇,前面那個不正規(guī),后面是正規(guī)的,但是后面那個沒有發(fā)票,你不允許抵扣所得稅。