你好,待處理財(cái)產(chǎn)損益或者是應(yīng)交稅費(fèi),出現(xiàn)了借方余額。
資產(chǎn)負(fù)債表中的非流動(dòng)負(fù)債包含科目余額表的哪些科目的
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目是由那些科目組成的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn)是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)呢呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中其他他流動(dòng)資產(chǎn)是取的那些科目的余額呢
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)哪些科目呢?
文文老師在嗎?有問(wèn)題請(qǐng)教
您好老師,有限公司其中個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以是1元或是0元嗎?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳資本。
您好 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)的時(shí)候 期初數(shù)據(jù)是 按匯算清繳的數(shù)據(jù)申報(bào) 還是按上年度12月的數(shù)據(jù)申報(bào)?
社保全額由公司承擔(dān)。分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工酬薪-工資 貸銀行存款。然后這里由個(gè)人承擔(dān)的部分,轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工酬薪-工資,這里的應(yīng)付職工酬薪-工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這個(gè)不對(duì),正確的分錄怎樣做
老師,報(bào)稅的時(shí)候報(bào)水利建設(shè)專項(xiàng)收入應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)了
老師,我怎么查一下,我之前交的社保和醫(yī)保的具體費(fèi)用
您好老師,公司4月建賬,7月有第一筆收入,股東在什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)分紅(兩個(gè)股東都是企業(yè)股東)?能在收入進(jìn)賬就分紅嗎?
老師,工人在異地的,發(fā)工資法人提現(xiàn)過(guò)去發(fā)可以的嗎
個(gè)體戶要申報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得嗎
印花稅的計(jì)稅依據(jù)如果是制造型企業(yè)是銷(xiāo)售額嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是183957.94 (3月要更換軟件)報(bào)表里其他流動(dòng)資產(chǎn)是407179.47 這個(gè)要怎么調(diào) 我把本年累計(jì)的借貸方都錄入進(jìn)去后得出的數(shù)是-223221.53
你好,應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù),這個(gè)是借方還是貸方的?
報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是在借方,是2月末的報(bào)表
那你看下你的應(yīng)交稅費(fèi),是不是資產(chǎn)負(fù)債表還有余額?
原來(lái)的這個(gè)軟件里2月的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額一欄是183957.94,期末余額一欄是-597036.27,其他流動(dòng)資產(chǎn)是407179.47,我把數(shù)據(jù)錄入后,科目額表平了,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但其他流動(dòng)資產(chǎn)一欄沒(méi)有數(shù),期末余額一欄對(duì)得上也是-597036.27,但年初數(shù)就對(duì)不上了 年初余額一欄是-223221.53這個(gè)要怎么調(diào)整呢
科目余額表里進(jìn)項(xiàng)的年初余額是407179.47,剛好是其他流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)
年初樹(shù)是去年年末的余額,你去年年末是多少?
你看下你錄入的時(shí)候,你是不是年初數(shù)和期初余額沒(méi)有錄入。