你好,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,沒有發(fā)票,可以正常做賬。但是抵扣不了所得稅。
老板用公司的錢租房,錢直接打給房東,這個怎么收發(fā)票做賬呀?
公司跟私人房東租的房子作為員工宿舍,房東不給開發(fā)票,錢是用公賬付出去的,這種情況外賬怎么處理?
老師,請問下我們公司租的房租沒發(fā)票,這個錢怎么付給房東啊
房東不開房租發(fā)票,這個付的錢怎么做賬
公司支付出去的房租,房東不能開發(fā)票,該怎么做賬
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
自然人代開勞務(wù)發(fā)票沖紅需要企業(yè)確認(rèn)紅字信息單嗎?
老師 請問上年繳納了殘疾人保障金 24年的所得稅匯算年報應(yīng)該將這個數(shù)據(jù)填寫在什么地方?
竹木行業(yè)會計分錄,電商行業(yè)會計分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負(fù)債表36行:應(yīng)交稅費(fèi)700.2 增值稅申報表34行:本期應(yīng)補(bǔ)退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對方開具的這個金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費(fèi)用
老師,你好,確認(rèn)收入的時侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費(fèi)
請問exw出口,報關(guān)金額1萬,exw價就是1萬,報關(guān)單上雜費(fèi)500是另外客戶自己的費(fèi)用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
但是我房東什么收據(jù)都不肯給,我就這個白條入賬, 然后匯算清繳調(diào)整
你好,你們支付給的現(xiàn)金還是銀行?
支付的現(xiàn)金
那最好讓對方給你們開一個收據(jù)的,你們有合同嗎?
對方不肯開,合同上只有一部分金額,其他金額不肯寫在合同上。
那你這張有風(fēng)險的,容易被認(rèn)為是虛增的業(yè)務(wù)。
那最好還是不要入賬是吧
但是我匯算清繳不是還是把他調(diào)增出來的嗎,那我這樣還是不可以入賬是嗎
你好,如果不做賬的話,得個人出這筆錢,而且沒法還錢給他的。
建議是做賬務(wù)處理、匯算清繳、納稅調(diào)整。
我的意識就是做賬務(wù)處理,然后匯算清繳調(diào)增
對的,是的是的是的是的。
但是這個現(xiàn)金是老板出的,我可以作為那個老板投資款入賬嗎
不可以的,讓你老板打到公司賬戶備注投資款,然后你們單位支付。
現(xiàn)金不能算投資款是吧
是的,是這個意思的。