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老師2020年做11月賬時我發(fā)現(xiàn)了2019年的固定資產(chǎn)卡片賬的數(shù)據(jù)錄錯了,我把原值錄成價稅合計數(shù)了,,但憑證里的固定資產(chǎn)入賬是對的,現(xiàn)在修改卡片的話,所有到現(xiàn)在的折舊額賬對不上都是錯誤的,而且每月的折舊額賬里也變了,這個賬咋調(diào),我今天搞了一天毫無頭緒,麻煩老師幫幫我咋挑賬,憑證咋寫,咋處理是正確的
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務(wù)報表重新報就可以了,現(xiàn)在多計提的折舊是當(dāng)時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成,19年年報資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調(diào)賬分錄咋寫
#提問#老師,我們有一個空調(diào)租賃項目,分體空調(diào)設(shè)備440萬,電力線路改造60萬,其他代理費(fèi)用10萬,我現(xiàn)在的想法是空調(diào)做固定資產(chǎn),折舊年限選6年,合理嗎?我們一個領(lǐng)導(dǎo)說讓我把電路改造做到固定資產(chǎn)里合理嗎?他覺得把所有費(fèi)用按折舊年限分?jǐn)傋詈?,還有我們現(xiàn)在的合同年限簽約是3年,所以空調(diào)就按照3年折舊可以嗎?不管幾年折舊,其實我最終交稅都是一樣的,對于這個項目來說總費(fèi)用是固定的
您好我想請問一下,對方公司2021年折舊只計提了10個月,2022年1月把去年沒計提的2個月補(bǔ)計提了?,F(xiàn)在2022年5月,我給他們公司做所得稅匯算清繳,他沒有把這兩個月的折舊費(fèi)計入以前年度損益調(diào)整,而是繼續(xù)直接計入管理費(fèi)用。那我給他匯算清繳是按他去年的賬上的10個月給他調(diào)減?還是當(dāng)做它去年全年計提了折舊來算呢?
老師我想把賬上調(diào)成折舊10年,幫忙看一下這分錄對嗎,原來做賬弄的5年,現(xiàn)在調(diào)成10年,等于多提了7601.41元
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
您好,調(diào)以前的利潤,最后一個分錄的 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 改為 以前年度損益調(diào)整。其實您不用調(diào)賬,每年做納稅調(diào)增就好了,匯算清繳時把這個差額調(diào)增
前五年調(diào)增后五年調(diào)減,那樣太麻煩了,我想改一下賬,都是22年購買的設(shè)備,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,能用以前年度損益調(diào)整這科目嗎
您好,22年買的那還是改賬方便,小企業(yè)會計準(zhǔn)則能用以前年度損益調(diào)整的
老師您看對嗎
您好,對對,您太嚴(yán)謹(jǐn)了,還重新寫一遍,向您學(xué)習(xí)
今年1月寫這些,不用更正報表啥的是不
您好,不用去更正申報了,匯算清繳就把稅會弄平了