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之前會計做的有實收資本的期初余額,但是實際沒有實收資本,這筆分錄要怎么做才能沖了這筆期初都實收資本?

2023-03-24 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-24 11:43

同學你好 直接沖減就可以了 借實收資本 貸銀行存款

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快賬用戶4223 追問 2023-03-24 11:47

但是這樣的話,就涉及到銀行存款了,只是當時會計為了試算平衡,錄了一個期初實收資本。

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:54

同學你好 這個不對呀 應該用利潤分配未分配利潤調整平衡呀

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快賬用戶4223 追問 2023-03-24 11:55

所以,現(xiàn)在這筆該怎么做呢,放往來款里?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:59

同學你好 期初數(shù)重新設置重新做

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快賬用戶4223 追問 2023-03-24 12:01

是2019年的,已經(jīng)到23年了,

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齊紅老師 解答 2023-03-24 12:09

同學你好 那你直接 按我開始說的

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快賬用戶4223 追問 2023-03-24 12:11

銀行存款沒這么多余額可以沖減

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齊紅老師 解答 2023-03-24 12:23

同學你好 那你轉利潤分配未分配利潤

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同學你好 直接沖減就可以了 借實收資本 貸銀行存款
2023-03-24
您好,分錄相同,金額紅字即可
2023-03-27
其他的科目余額都正確嗎?
2024-02-02
同學你好,你把原來的沖了,重新按正確的做
2024-06-22
可以的,查明原因就可以調整
2023-11-28
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