同學(xué)你好 直接沖減就可以了 借實收資本 貸銀行存款
前面公司有一筆錢15萬轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,被會計確認(rèn)成了實收資本,但那不是實收資本,后面會計又為了湊成認(rèn)繳的實收資本,又做了借其他應(yīng)收款貸實收資本45萬,這個要怎么處理呀,可以直接把45萬紅沖這筆分錄嗎
之前會計做的有實收資本的期初余額,但是實際沒有實收資本,這筆分錄要怎么做才能沖了這筆期初都實收資本?
這筆分錄,之前會計做的,但是我們沒有入實收資本,是2019年做的分錄,現(xiàn)在我要把這筆分錄沖銷了?怎么做?
老師,以前年度的賬,有一筆,借:實收資本,貸:應(yīng)收賬款, 實收資本,也沒有實際認(rèn)繳,也沒有交印花稅,是不是可以把這筆分錄沖掉呢?
您好,我們公司實際沒有實繳,但是之前的會計把一筆應(yīng)收款做了實收資本,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,實收資本可以調(diào)成正確的嗎
老師,請問營業(yè)執(zhí)照地址怎么更改
老師 公司員工工作時腳砸腳了 由社保局還是公司賠付
公司買的貨物運輸險(產(chǎn)品發(fā)貨時的保險),是做到管理費用-其他保險呢,還是銷售費用呢
老師,單位建設(shè)的化糞池只給辦公樓排污使用,可以把化糞池的成本記到辦公樓里邊嗎?
定期定額申報完增值稅后,定期定額自行申報怎么申報
老師,民非企業(yè),老板申請支付物業(yè)費5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費1000,發(fā)票回來的是物業(yè)及供暖費共計5000,可以把這5000直接入管理費用-房租里嗎?
請問中級職稱考試操作說明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報和定期定額戶自行申報怎么申報。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目,同時其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目不再計提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
但是這樣的話,就涉及到銀行存款了,只是當(dāng)時會計為了試算平衡,錄了一個期初實收資本。
同學(xué)你好 這個不對呀 應(yīng)該用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡呀
所以,現(xiàn)在這筆該怎么做呢,放往來款里?
同學(xué)你好 期初數(shù)重新設(shè)置重新做
是2019年的,已經(jīng)到23年了,
同學(xué)你好 那你直接 按我開始說的
銀行存款沒這么多余額可以沖減
同學(xué)你好 那你轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤