同學你好 直接沖減就可以了 借實收資本 貸銀行存款

前面公司有一筆錢15萬轉進公戶,被會計確認成了實收資本,但那不是實收資本,后面會計又為了湊成認繳的實收資本,又做了借其他應收款貸實收資本45萬,這個要怎么處理呀,可以直接把45萬紅沖這筆分錄嗎
之前會計做的有實收資本的期初余額,但是實際沒有實收資本,這筆分錄要怎么做才能沖了這筆期初都實收資本?
這筆分錄,之前會計做的,但是我們沒有入實收資本,是2019年做的分錄,現(xiàn)在我要把這筆分錄沖銷了?怎么做?
老師,以前年度的賬,有一筆,借:實收資本,貸:應收賬款, 實收資本,也沒有實際認繳,也沒有交印花稅,是不是可以把這筆分錄沖掉呢?
您好,我們公司實際沒有實繳,但是之前的會計把一筆應收款做了實收資本,現(xiàn)在要做股權轉讓,實收資本可以調成正確的嗎
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們肉食品公司給客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們入賬按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
但是這樣的話,就涉及到銀行存款了,只是當時會計為了試算平衡,錄了一個期初實收資本。
同學你好 這個不對呀 應該用利潤分配未分配利潤調整平衡呀
所以,現(xiàn)在這筆該怎么做呢,放往來款里?
同學你好 期初數(shù)重新設置重新做
是2019年的,已經(jīng)到23年了,
同學你好 那你直接 按我開始說的
銀行存款沒這么多余額可以沖減
同學你好 那你轉利潤分配未分配利潤