你好,具體的是哪里有問題的,是少申報了嗎?
老師,我想問一下,我做匯算清繳2021年得企業(yè)所得稅時,發(fā)現(xiàn)去年多繳了,是可以抵扣今年的嗎?還是要做退稅申請,我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上應(yīng)該怎么操作
請問一下21年的企業(yè)所得稅,和個人所得稅都已經(jīng)匯算清繳了,發(fā)現(xiàn)工資成本做錯了,可以去申請調(diào)整嗎?怎么操作呢?會不會有風(fēng)險
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出來,成本也調(diào)出來補交所得稅,那這個調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
請問老師今年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅強制申請退稅,并且已經(jīng)打入公司賬戶,不知道會不會查賬,現(xiàn)在可不可以調(diào)增呢?之前公司房租一直無發(fā)票會計也沒有入賬,能調(diào)增嗎?具體怎么操作?
請問老師今年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅強制申請退稅,并且已經(jīng)打入公司賬戶,不知道會不會查賬,現(xiàn)在可不可以調(diào)增呢?之前公司房租一直無發(fā)票會計也沒有入賬,能調(diào)增嗎?具體怎么操作?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
多申報了員工的,現(xiàn)在要撤銷多報的人員,21年的現(xiàn)在還可以去修改嗎?22年的是修改了,稅局人員說沒有匯算清繳企業(yè)所得稅可以修改,可是21年的已經(jīng)匯算清繳了,還可以修改嗎?如何修改的話納稅調(diào)增額是在22年度企業(yè)所得稅匯算清繳里做,還是去更正21年度的匯算清繳呢
個稅已經(jīng)做了匯算清繳,先修改匯算清繳,然后再修改預(yù)交。
應(yīng)該更正2021年企業(yè)所得稅匯算
個稅沒有超過12萬,未做匯算清繳員工
沒有做的話,可以直接修改預(yù)表的。
不影響,可以直接更正申報嗎?那更正后企業(yè)所得稅呢是在今年匯算清繳調(diào)整還是去調(diào)整21年的,麻煩您看一下上面詳細(xì)的問題
你好,可以直接去更正個人所得稅預(yù)繳申報表, 然后2021年的匯算清繳需要修改
是否會產(chǎn)生稅務(wù)監(jiān)控風(fēng)險,這樣去修改了
修改了之后,成本減少,然后需要交稅,如何賬務(wù)處理呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎
你好,本來是錯誤的,你少交了稅款,后期改成正確的沒有問題。
改了之后,成本減少,然后需要交稅,如何賬務(wù)處理呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎
對的,是的,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,貸銀行存款
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
不過想了想,21年度已經(jīng)匯算清繳了,過了一年了還可以去修改嗎?我們修改的22年的數(shù)據(jù)。今天稅務(wù)局說只能在今年的匯算清繳里面去調(diào)整,不能去調(diào)整季度預(yù)繳的,
可以修改的,你試一下電子稅務(wù)局里面能修改吧,修改不了的話就去稅務(wù)局。
明天試試
可以的,可以試一下。
無法更正申報了,21年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)關(guān)閉了,進去看了,怎么辦
你好,去稅務(wù)局的,帶著紙質(zhì)的申報表,公章。