你好你的稅負(fù)多少?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,同時(shí)是小微企業(yè),上季度開銷售發(fā)票金額含稅50萬,不含稅金額495049.50,稅額4950.50.申報(bào)增值稅應(yīng)怎么填寫?實(shí)際應(yīng)交增值稅稅額是多少?
老師,你好,我們3月開出含稅銷售額700萬,進(jìn)項(xiàng)稅額有多2萬多,外賬公司報(bào)稅時(shí)增值稅無需繳納,請(qǐng)問這樣子做賬不繳納增值稅合理嗎
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬?請(qǐng)問1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請(qǐng)即征即退的增值稅多少?請(qǐng)老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
老師我想咨詢一個(gè)問題 例:我們公司收到專票金額180萬(不含稅) 稅金20萬,我們開出去的專票金額是160萬(不含稅) 稅金16萬,但是我們老板想交1萬的稅金 ,所以我們進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的是15萬,還有5萬的進(jìn)項(xiàng)稅。老師我想問兩個(gè)問題 問題1:我們還有5萬的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,這沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入什么科目。2、那剩下的成本又計(jì)入什么科目。麻煩老師幫我寫一下分錄,謝謝
老師,想問個(gè)問題,進(jìn)項(xiàng)不含稅金額700萬稅額91000,應(yīng)繳納稅額14萬,然后銷項(xiàng)不含稅金額500萬,預(yù)收74萬,問無票應(yīng)該懟多少錢
請(qǐng)問:這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
老師,稅負(fù)為1.9的
500萬?無票收入)*稅率-91000)/(500萬?無票收入)=1.9% 求無票收入就可以了
結(jié)果是多少呢我身邊朋友幫我算了一個(gè)我想看看是否一致,她算的34萬多
你好,你們單位的稅率是多少的?
老師是13的
沒有無票收入了 500*13%-91000)/500= 這個(gè)出來的稅負(fù)就高于你的1.9%了。
不用在意稅負(fù)就求無票收入金額
你當(dāng)時(shí)算的時(shí)候這個(gè)500考慮了嗎?不含稅金額500萬。
這么算對(duì)嗎
這樣得繳好多了 你的稅負(fù)11.84% 太高了