因?yàn)闀?huì)計(jì)要素成本(費(fèi)用)核算的對(duì)象是實(shí)質(zhì)所發(fā)生的貨幣交易成本。

一般納稅人企業(yè)取得貨物時(shí)發(fā)生的下列相關(guān)支出中,應(yīng)計(jì)入貨物取得成本的有() A委托加上時(shí),隨同加工費(fèi)支付的可以抵扣的增值稅 B.季節(jié)性或日常修理期間的停工損失 C.可直接認(rèn)定為某產(chǎn)品的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)用 D收購未稅礦產(chǎn)品代繳資源稅 為什么b選項(xiàng)不選
資料:長江公司2022年5月一車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品1000件,驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品80件。合格品生產(chǎn)工時(shí)26600小時(shí),廢品生產(chǎn)工時(shí)1400小時(shí),全部生產(chǎn)工時(shí)28000小時(shí)。按所耗實(shí)際費(fèi)用計(jì)算廢品成本。甲產(chǎn)品成本計(jì)算單所列合格品和廢品的生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料500000元,直接人工336000元,制造費(fèi)用140000元,共計(jì)976000元。廢品殘料回收價(jià)值1800元。原材料于生產(chǎn)開工時(shí)一次性投入,原材料費(fèi)用按合格品和廢品數(shù)量的比例分配,直接人工和制造費(fèi)用按生產(chǎn)工時(shí)比例分配。要求:按廢品所耗實(shí)際費(fèi)用計(jì)算廢品凈損失,填寫不可修復(fù)廢品損失計(jì)算表?!洞鹜簧婕暗臄?shù)值從前花后復(fù)即可,數(shù)值中不允許出現(xiàn)空格、也不允許出現(xiàn)間隔符“,”)。
8、季節(jié)性和修理期間的停工損失,雖然不形成產(chǎn)品價(jià)值,但也應(yīng)該計(jì)入產(chǎn)品成本。()為什么錯(cuò)
判斷對(duì)錯(cuò):1(,購入材料在運(yùn)輸途中發(fā)生的合理損耗不須單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理。2.(,存貨計(jì)價(jià)方法的選擇,不僅影響資產(chǎn)負(fù)貨表中資產(chǎn)總額的多少,而且也影響利潤表中的凈利潤。3.(,入庫原材料形成的超支差異在“材料成本差異”賬戶的貸方子以登記。4.()無論企業(yè)對(duì)存貨采用實(shí)際成本法核算,還是采用計(jì)劃成本法核算,在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨項(xiàng)目反映的都是存貨的實(shí)際成本。5.()屬于非常損失造成的存貨毀損,應(yīng)按該存貨的實(shí)際成本計(jì)入營業(yè)外支出。6.()銷售產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備應(yīng)沖減資產(chǎn)減值損失。7.()企業(yè)可以根據(jù)管理需要,隨意選擇使用及變更發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)法。8.(,隨同產(chǎn)品出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,結(jié)轉(zhuǎn)其成本時(shí)借方記入“其他業(yè)務(wù)成本”賬戸。9.(,隨同產(chǎn)品出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,結(jié)轉(zhuǎn)其成本時(shí)借方記入“其他業(yè)務(wù)成本”10.()低值易耗品領(lǐng)用時(shí)不論價(jià)值大小,企業(yè)都應(yīng)當(dāng)將其成本一次性攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。
我不理解這個(gè)可變現(xiàn),凈現(xiàn)值為什么用1500減去括號(hào)2000-300?產(chǎn)品的估計(jì)售價(jià)是1500,這是整個(gè)一批的產(chǎn)品的售價(jià),而進(jìn)一步加工成本,這一批的應(yīng)該就是2000才對(duì),雖然它已經(jīng)發(fā)生了成本,但是它也屬于這一批的貨物呀
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

