你好,那你算的都有哪些稅款?增值稅、附加稅、印花稅、所得稅分別是多少?怎么算出來(lái)的?
客戶要我們幫他額外開發(fā)票 我們公司稅金是3個(gè)點(diǎn) 但是老板想收4個(gè)點(diǎn) 要怎么跟客戶解釋說(shuō)我們?yōu)槭裁匆?個(gè)點(diǎn)啊 可以有什么理由???
是不是我們給客戶開發(fā)票收10個(gè)點(diǎn)稅 然后讓別人給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是10個(gè)點(diǎn) 的稅,就剛好扯平了?是這樣理解嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購(gòu)貨物,對(duì)方開票要加收10個(gè)點(diǎn),我們開票劃算還是不開票劃算?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司要求開票加收10%的稅點(diǎn),就有客戶問(wèn)這10%是什么,發(fā)票上稅點(diǎn)不是10%?我們要怎么解釋?
老師,我公司是一般納稅人,找了小規(guī)模納稅人公司給裝修辦公樓,說(shuō)好的價(jià)錢是10萬(wàn)元,我公司要專票,他們就讓我們?cè)谑f(wàn)的基礎(chǔ)上加上稅點(diǎn),老師,對(duì)對(duì)方單位來(lái)說(shuō)有什么區(qū)別嗎?他們開普票不也是得交稅?為什么還要我們稅額?
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶,然后在國(guó)外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來(lái)西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門,我這樣建立國(guó)外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購(gòu)貨款,款沒支付是入:庫(kù)存商品 那么采購(gòu)貨款,款已支付是入:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請(qǐng)前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個(gè)怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費(fèi)用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
增值稅開專票3%,附加稅12%減半,所得稅5%,印花稅0.03%;100元收入,增值稅3元、附加稅0.18元、印花稅0.03、所得稅4.84,合計(jì)8.05元,稅負(fù)8.05%
那你額外收取的那兩個(gè)是什么意思,利潤(rùn)的嗎。
老師,請(qǐng)問(wèn)上面這個(gè)稅負(fù)計(jì)算是否正確?收10%是公司決定的,就是為了不虧
你好,正確的可以的。
好的,老師那我要怎么跟客戶解釋加收的10%?
你好,我們還有一部分利潤(rùn),2%的利潤(rùn)。
就是回復(fù)說(shuō)是企業(yè)稅負(fù)及利潤(rùn)?
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快