你好,那你算的都有哪些稅款?增值稅、附加稅、印花稅、所得稅分別是多少?怎么算出來(lái)的?

客戶要我們幫他額外開(kāi)發(fā)票 我們公司稅金是3個(gè)點(diǎn) 但是老板想收4個(gè)點(diǎn) 要怎么跟客戶解釋說(shuō)我們?yōu)槭裁匆?個(gè)點(diǎn)啊 可以有什么理由???
是不是我們給客戶開(kāi)發(fā)票收10個(gè)點(diǎn)稅 然后讓別人給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是10個(gè)點(diǎn) 的稅,就剛好扯平了?是這樣理解嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購(gòu)貨物,對(duì)方開(kāi)票要加收10個(gè)點(diǎn),我們開(kāi)票劃算還是不開(kāi)票劃算?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司要求開(kāi)票加收10%的稅點(diǎn),就有客戶問(wèn)這10%是什么,發(fā)票上稅點(diǎn)不是10%?我們要怎么解釋?
老師,我公司是一般納稅人,找了小規(guī)模納稅人公司給裝修辦公樓,說(shuō)好的價(jià)錢是10萬(wàn)元,我公司要專票,他們就讓我們?cè)谑f(wàn)的基礎(chǔ)上加上稅點(diǎn),老師,對(duì)對(duì)方單位來(lái)說(shuō)有什么區(qū)別嗎?他們開(kāi)普票不也是得交稅?為什么還要我們稅額?
請(qǐng)問(wèn)我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過(guò)來(lái),我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營(yíng)業(yè)(沒(méi)人提交資料),又沒(méi)注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會(huì)影響我們的納稅人等級(jí)嗎?
我想在這個(gè)平臺(tái)查下發(fā)票,這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號(hào)碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門罰沒(méi)收入計(jì)入什么科目,營(yíng)業(yè)外支出嗎
2018年有筆營(yíng)業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營(yíng)業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開(kāi)具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對(duì)于甲方來(lái)說(shuō)收到3%的專票有問(wèn)題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開(kāi)發(fā)票給抖音公司的平臺(tái)補(bǔ)貼,做什么科目?
老師們下午好。請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格,沒(méi)有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說(shuō)報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了,成立方式CIF,商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎? 假如不改報(bào)關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開(kāi)呢,報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了,該加上沒(méi)包含運(yùn)保費(fèi),我沒(méi)法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入啊?
如果該企業(yè)的在職人工超過(guò)30人,該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)?,?huì)計(jì)分錄怎么寫,是老板個(gè)人支付的
一般納稅人開(kāi)專票或者普票都是13個(gè)點(diǎn)嗎


增值稅開(kāi)專票3%,附加稅12%減半,所得稅5%,印花稅0.03%;100元收入,增值稅3元、附加稅0.18元、印花稅0.03、所得稅4.84,合計(jì)8.05元,稅負(fù)8.05%
那你額外收取的那兩個(gè)是什么意思,利潤(rùn)的嗎。
老師,請(qǐng)問(wèn)上面這個(gè)稅負(fù)計(jì)算是否正確?收10%是公司決定的,就是為了不虧
你好,正確的可以的。
好的,老師那我要怎么跟客戶解釋加收的10%?
你好,我們還有一部分利潤(rùn),2%的利潤(rùn)。
就是回復(fù)說(shuō)是企業(yè)稅負(fù)及利潤(rùn)?
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快