你好!你給他說還需要附加稅和企業(yè)所得稅就好了。
客戶要我們幫他額外開發(fā)票 我們公司稅金是3個(gè)點(diǎn) 但是老板想收4個(gè)點(diǎn) 要怎么跟客戶解釋說我們?yōu)槭裁匆?個(gè)點(diǎn)啊 可以有什么理由???
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個(gè)點(diǎn),想讓對(duì)方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
我們國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司要求開票加收10%的稅點(diǎn),就有客戶問這10%是什么,發(fā)票上稅點(diǎn)不是10%?我們要怎么解釋?
我們是一般納稅人公司,發(fā)票上是13個(gè)點(diǎn),但是我們開票收客戶八個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)五個(gè)點(diǎn),但是客戶轉(zhuǎn)對(duì)公的金額是八個(gè)點(diǎn)的金額相當(dāng)于還有五個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)金額他沒有轉(zhuǎn)。那這樣的話,我如果開13個(gè)點(diǎn)的票的話,和他轉(zhuǎn)對(duì)公的金額對(duì)不上,怎么處理呢?
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購(gòu)的車輛,現(xiàn)在要過戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬,但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
如果開票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫(kù),再加工回來后需要再重新入庫(kù)嗎?我感覺不用,這種只會(huì)增加庫(kù)存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?
好的 謝謝
你好!不用客氣的了。