你做了以前年度損益就會有差額的,橫正常的
老師,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,勾稽關(guān)系不對,不想等,但是差額也不是以前年度損益調(diào)整的金額,那是哪里的原因
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個(gè)等式完整沒問題。 為什么兩個(gè)勾稽關(guān)系有一個(gè)有差額呢?
老師好,問下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系有差額,這個(gè)差額是不是未分配利潤金額?還是年初做的以前年度損益的金額?
老師,請問本季度有調(diào)整以前年度的未分配利潤導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系金額有差額 這種報(bào)報(bào)表有影響沒?
您好老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額是15000,利潤表凈利潤是10000差額5000。 是因?yàn)橛袀€(gè)以前年度損益調(diào)整5000,結(jié)轉(zhuǎn)損益到了利潤分配科目, 這樣我的報(bào)表差額5000是正確的嗎,報(bào)表勾稽關(guān)系對嗎?
老師,我們有個(gè)廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們怎么辦
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
做了,是不是最終差額就是以前年度損益,也就是未分配利潤的差額?
是的,就是那樣子的哈
做了,是不是有差額的話,最終差額就是以前年度損益,也就是未分配利潤的差額? 看到有差額,可是不是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額,這如何查找
你得看還差啥金額?
嗯,正常的有差的話是差在以前年度損益金額,還會有其他情況嗎
涉及利潤分配的調(diào)整,都會