您好!這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,直接計(jì)入本年就好
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借:制造費(fèi)用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
收到上一年的發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則該怎么做分錄老師詳細(xì)講一講,分為五月份之前收到的,和五月份之后收到的
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年7月份從銀行貸款,在今年7月份還本付息清了,利息去年沒(méi)有計(jì)提做賬,去年的利息現(xiàn)在還可以計(jì)提嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)老板拿回來(lái)的,今年二月份的建廠房的建材發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?前期企業(yè)一直沒(méi)建賬,九月份新建賬。實(shí)際廠房是在去年九月份建成的
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 公司是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄,因?yàn)槿ツ?2月份實(shí)際沒(méi)有收到客戶開(kāi)來(lái)發(fā)票做成本。
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒(méi)問(wèn)題,但是本年累計(jì)金額不對(duì)是哪里出問(wèn)題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對(duì)抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對(duì)抗 這個(gè)對(duì)么?感覺(jué)書(shū)寫(xiě)的好亂啊,不對(duì)的話,幫忙補(bǔ)充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實(shí)操,財(cái)政會(huì)計(jì),比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個(gè)怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個(gè)月就已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)票了,但是人工成本這個(gè)月才拿來(lái)報(bào)銷,這種收入記在上個(gè)月成本記在這個(gè)月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個(gè)服務(wù)費(fèi)的收入就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本了。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開(kāi)始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時(shí)候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請(qǐng)老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
計(jì)入本年是直接影響本年利潤(rùn)還是直接計(jì)入未分配利潤(rùn),不經(jīng)過(guò)本年利潤(rùn)
你好!是計(jì)入本年利潤(rùn)了
如果去稅務(wù)年報(bào)表已經(jīng)按照增加的實(shí)際金額更改了,但是匯算清繳表還沒(méi)填?,現(xiàn)在要怎么弄呢?匯算清繳表我是按照去年沒(méi)更改過(guò)的數(shù)據(jù)填,還是按照更改過(guò)的填呢,
你好!你可以匯算清繳的時(shí)候填入進(jìn)去。計(jì)入以前年度損益調(diào)整
1.如果我是匯算的時(shí)候把新增的填進(jìn)去,那記賬憑證是做在哪里呢?分錄怎么填? 2.如果不把新增的填進(jìn)去,匯算我還是按照去年申報(bào)的數(shù)據(jù)填,會(huì)導(dǎo)致年度報(bào)表和匯算表不一樣,這樣可以不呢?
你好!1計(jì)入到比如借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)賬款等。做到本期 2,這個(gè)沒(méi)事,會(huì)計(jì)本身沒(méi)錯(cuò),所以不一致是正常的
1,計(jì)入的情況,因?yàn)槲沂切∑髽I(yè)準(zhǔn)則,做分錄借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:其他應(yīng)付款—老板,憑證發(fā)票等都放在今年的3月,是嗎?然后年報(bào)和匯算清繳都按照調(diào)整過(guò)后的數(shù)據(jù)填寫(xiě),是這樣嗎? 2,意思稅務(wù)年報(bào)和匯算清繳的數(shù)據(jù)可以不一樣嗎?之前有人說(shuō)要必須一致。
你好!是的。 稅務(wù)年報(bào)和匯算清繳要一致。 我說(shuō)的是會(huì)計(jì)12月的報(bào)表可以跟匯算后的報(bào)表不一致