你好 級(jí)數(shù) 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 預(yù)扣率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)36,000元的部分 3 0 2 超過(guò)36,000元至144,000元的部分 10 2520 3 超過(guò)144,000元至300,000元的部分 20 16920 4 超過(guò)300,000元至420,000元的部分 25 31920 5 超過(guò)420,000元至660,000元的部分 30 52920 6 超過(guò)660,000元至960,000元的部分 35 85920 7 超過(guò)960,000元的部分 45 181920
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅 =應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 這里的應(yīng)納稅所得額 怎么算 速算扣除數(shù)又怎么算
2022年個(gè)人所得稅速算扣除數(shù)
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得速算扣除數(shù)
個(gè)人所得稅的速算扣除數(shù)是怎么算的?
居民李某2022年全年每月工資均為20000元,全年獲得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元,稱酬所得3000元,全年每月專項(xiàng)扣除4000元,全年每月專項(xiàng)附加扣除為2000元,,全年己預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅合計(jì)為15000元,計(jì)算李某2022年進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)或退回的個(gè)人所得稅稅額。(注:全年應(yīng)納稅所得36000元以下,適用3%稅率,速算扣除數(shù)為0;全年應(yīng)納稅所得額36000-144000元,適用10%稅率,速算扣除數(shù)為2520:全年應(yīng)納稅所得額144000-300000元,適用20%稅率,速算扣除數(shù)為16920
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問(wèn)下,如果公司在全國(guó)設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過(guò)票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過(guò)認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來(lái)款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營(yíng)所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師