您好,同學(xué),當(dāng)期指的是當(dāng)年的數(shù)據(jù)哦
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
外貿(mào)出口退稅企業(yè),我申報(bào)增值稅的時(shí)候,一整個(gè)月的報(bào)關(guān)單按照當(dāng)月1號(hào)的匯率折算,還是按照?qǐng)?bào)關(guān)出口日期的當(dāng)天匯率計(jì)算申報(bào)增值稅收入呢
想問一下昨天的報(bào)稅課 有一個(gè)問題 算增值稅稅負(fù)率 當(dāng)期應(yīng)交的增值稅/當(dāng)期不含稅銷售收入 這個(gè)當(dāng)期指的是什么時(shí)間?是去年一年的嗎?還是說上個(gè)月的呢?
請(qǐng)教老師一個(gè)問題, 稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)期含稅銷售收入 實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
老師,問一下,增值稅留抵退稅這個(gè)報(bào)表,那個(gè)同期全部銷售額是填寫哪個(gè)期間的,上面有個(gè)營業(yè)收入是指上年,還有一個(gè)是特定行業(yè) 時(shí)間是2022.4-2023.3月 有一個(gè)增值稅銷售額,我們是制造業(yè),下面就是同期全部銷售額這個(gè)是指2022.4-2023.3的這個(gè)期間的全部銷售額嗎?
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請(qǐng)問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說明一下,可以嗎?
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程到期了,還能看嗎?還是只是不更新
老師,個(gè)稅扣的話,孩子是看人頭,一個(gè) 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對(duì)比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
老師,我明天要面試一個(gè)會(huì)計(jì)助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說了我沒有這方面經(jīng)驗(yàn),他說可以去面試看看,因?yàn)槭菍儆谳o助崗。明天面試我怎么應(yīng)對(duì)啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
我報(bào)稅算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣 用這個(gè)稅負(fù)今年的還沒有出來全部的銷售額跟所要交的增值稅,我應(yīng)該怎么算呢?
同學(xué),您要算什么呢?
稅負(fù)? 算勾選進(jìn)項(xiàng)稅額?
是抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額啊