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想問一下昨天的報(bào)稅課 有一個(gè)問題 算增值稅稅負(fù)率 當(dāng)期應(yīng)交的增值稅/當(dāng)期不含稅銷售收入 這個(gè)當(dāng)期指的是什么時(shí)間?是去年一年的嗎?還是說上個(gè)月的呢?

2023-03-22 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-22 18:02

您好,同學(xué),當(dāng)期指的是當(dāng)年的數(shù)據(jù)哦

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快賬用戶7734 追問 2023-03-22 18:04

我報(bào)稅算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣 用這個(gè)稅負(fù)今年的還沒有出來全部的銷售額跟所要交的增值稅,我應(yīng)該怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 18:09

同學(xué),您要算什么呢?

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快賬用戶7734 追問 2023-03-22 18:12

稅負(fù)? 算勾選進(jìn)項(xiàng)稅額?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 18:14

是抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額啊

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您好,同學(xué),當(dāng)期指的是當(dāng)年的數(shù)據(jù)哦
2023-03-22
你好,同學(xué),是的,你這樣理解是對(duì)的。
2021-08-11
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-07-01
你們辦理留抵(增量)退稅的期間是2022年4月至2023年3月期間,因此需要填寫這期間的銷售金額。
2023-04-17
你好,同學(xué)如果不明白增值率的話就用前面的公式就可以了。
2020-12-06
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