必須要取得原銷售方的發(fā)票
老師好,我們在2019年通過拍賣購房一棟大樓,當(dāng)年買了就做折舊入固定資產(chǎn),到2021年對方在稅局代開房產(chǎn)發(fā)票給我司,請問要紅沖之前入固定資產(chǎn)再按發(fā)票日期入賬嗎?還是把發(fā)票放到2019年做賬做附件?
老師好,我們在2019年通過拍賣購房一棟大樓,當(dāng)年買了就做折舊入固定資產(chǎn),到2021年對方在稅局代開房產(chǎn)發(fā)票給我司。問題一:我司替對方繳納所得稅、附加稅,完稅證明名字是對方,我司可以入賬嗎?問題二:2019年憑證寫分錄:借:固定資產(chǎn)-房屋,貸:銀行,現(xiàn)在要紅沖之前暫估入賬后的分錄:借:固定資產(chǎn)-房屋,貸:銀行嗎?
老師好,我單位通過法院拍賣,購買廠房一棟,這個(gè)有房權(quán)證沒發(fā)票,可以入固定資產(chǎn)折舊嗎
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時(shí)候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的,這個(gè)月賣出去給別人開票了,如果當(dāng)時(shí)入賬了,折舊提完了的,我在這個(gè)月一筆補(bǔ)錄固定資產(chǎn)和計(jì)提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價(jià)格老板不記得了,只能告訴我大概價(jià)格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個(gè)成本和折舊會調(diào)出來交稅
老師,我們公司現(xiàn)在在建廠房,購買的一些固定資產(chǎn)沒票,折舊就沒有入在建工程,入了開辦費(fèi)。好方便后面匯算調(diào)整理。這樣可不可以
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師原單位是自建的廠房,因?yàn)榍枫y行款,所以通過法院拍賣的,象這種方式購買的廠房有發(fā)票嗎
需要原單位開具發(fā)票的,這個(gè)是增值稅行為