你好,你做了匯算清繳嗎?做了匯算清繳可以彌補(bǔ)虧損的,彌補(bǔ)虧損之后沒(méi)有盈利不需要交。

企業(yè)所得稅去年初是虧損的,今年第一季度有利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)如何做彌補(bǔ)虧損
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度有5萬(wàn)利潤(rùn),去年年報(bào)虧損20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)第一季度要交企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,一季度有利潤(rùn),但是去年年底是虧損的,請(qǐng)問(wèn)一季度要交企業(yè)所得稅嗎。
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅,第一第二季度虧,第三季度盈利,當(dāng)時(shí)看一年還是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度需要交企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)2023年第一季度有利潤(rùn)預(yù)交企業(yè)所得稅,二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅,第四季度有有利潤(rùn),但是全年虧損,第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅填報(bào)表是按年累加的,表中無(wú)法體現(xiàn)第四季度稅額?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


請(qǐng)問(wèn)是現(xiàn)在做匯算嗎?
你好,可以的,可以現(xiàn)在做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。