你好,一次發(fā)放一次申報(bào)的,你在今年五月底之前能給他申報(bào)下去嗎?主要是它影響你抵扣去年的所得稅。
我們是先報(bào)個(gè)稅,再發(fā)工資 兩個(gè)月的工資一次性發(fā)放(公賬一次性轉(zhuǎn)給他們),報(bào)個(gè)稅時(shí)分了2個(gè)月報(bào)。這樣可以嗎? 因?yàn)楣S(chǎng)這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月的工資,離職人員上個(gè)月和這個(gè)月的一起發(fā)。但我們報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,只報(bào)了上個(gè)月的。這個(gè)月的還沒(méi)報(bào)。老板就想著離職人員的這個(gè)月工資留著下次再報(bào)。這樣可以嗎?
建筑公司,如果有一個(gè)員工平時(shí)不拿工資,年末一次性拿一年工資10萬(wàn),那么平時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)怎么給他申報(bào)?最后在當(dāng)年年末12月份給他申報(bào)10萬(wàn)的工資嗎?還是在次年1月15號(hào)前給他申報(bào)上一年度10萬(wàn)工資呢?主要是平時(shí)一分錢(qián)不發(fā)給他,平時(shí)沒(méi)有銀行發(fā)工資給他的賬單記錄,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)?每個(gè)月零申報(bào)嗎?最后這個(gè)月一次性申報(bào)10萬(wàn)嗎?
老師,你好,麻煩問(wèn)下我們單位要發(fā)一批建筑勞務(wù)工人的工資,金額比較大,要一次性發(fā)放1-10月的工資,我報(bào)工資的時(shí)候,可不可以按月1-10月給分別申報(bào),還是說(shuō)如果一次性發(fā)放我就得一次性申報(bào)
如果我們做了工資成本,但是公司暫時(shí)沒(méi)有錢(qián)發(fā)工資,比如這個(gè)月的工資成本1萬(wàn),實(shí)際對(duì)公沒(méi)有發(fā)放,我申報(bào)個(gè)稅的工資薪金是不是依然是0元。要等到發(fā)放的時(shí)候,再申報(bào)嗎?比如12月一次性發(fā)了3個(gè)月的工資3萬(wàn),在12月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)3萬(wàn)的工資就行是吧?
老師你好,麻煩問(wèn)一下,就是假如說(shuō)我們9月份工資是零申報(bào)10月份工資也是零申報(bào),但是就是說(shuō)都有人員啊,就是都是零申報(bào),如果是11月份申報(bào)的時(shí)候,我們想嗯補(bǔ)發(fā)9月10月的工資,申報(bào)的話(huà),是不是得去大廳啊?得去稅務(wù)局啊
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
老師,什么意思 沒(méi)看明白
你好,就是你上一年計(jì)提的工資,想要抵扣所得稅,在次年匯算清繳之前得發(fā)下去,而且得申報(bào)個(gè)稅。
老師,這部分工資還沒(méi)有計(jì)提呢,是我建造勞務(wù)分包的成本,我的收入是40萬(wàn),要一次性給開(kāi)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的成本是工資,是36萬(wàn),但是是10個(gè)月的,我想一次性把這些工資發(fā)下去,個(gè)稅分10期申報(bào)
你好,那這個(gè)工資你在幾月份抵扣,如果在2023年抵扣的可以啊。
這個(gè)工資時(shí)要計(jì)提在2023年,成本是要如到2023年的,這是不是就是在2023年抵扣的意思
對(duì)的,是的,是這么做的。
那稅務(wù)局查了會(huì)不會(huì)罰款,這種情況,有沒(méi)有文件說(shuō)可以這么操作的
沒(méi)有文件,這個(gè)怎么會(huì)有文件,這又不是正規(guī)的 政策是發(fā)放的,次月申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)有文件你要嗎?