同學(xué)您好,你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,發(fā)票開具的內(nèi)容是什么,對(duì)方是一般納稅人嗎?

請(qǐng)問下,我們公司給客戶開30萬的票,按含稅金額收8個(gè)點(diǎn)費(fèi)用。收取的費(fèi)用不是30萬*8% =24000 ? 客戶那邊說是要這樣算:30萬-30萬/1.08 ? 30萬/1.08是什么樣意思?
請(qǐng)問老師客戶給我們開30萬的增值稅發(fā)票,客戶要8個(gè)點(diǎn)的稅,應(yīng)該算多少錢
請(qǐng)問一下老師,我們給客戶開50000的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)合適呢?
我們是一般納稅人 13%發(fā)票,,,關(guān)于私下稅點(diǎn)問題,一般是怎么算的,出貨給客戶,客戶給8個(gè)點(diǎn)稅金,然后賣出價(jià)不含稅9.9,我應(yīng)該收客戶多少含稅價(jià),開票不含稅價(jià)多少
我打20600給客戶,客戶給我開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,客戶收我9個(gè)點(diǎn)我需要給客戶多少稅錢,這個(gè)怎么算
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問老師,我要減少注冊(cè)資金,沒有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒有給他申報(bào)個(gè)稅。現(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書,個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的


13個(gè)點(diǎn)的一般納稅人?請(qǐng)問這怎么算的
您好,如果30萬是含稅金額的話,按13%稅率增值稅是34513.27元,對(duì)方收您8個(gè)點(diǎn),也就是說實(shí)際承擔(dān)的是184615.38元
請(qǐng)問這怎么算的不明白
不含稅價(jià)格=300000/1.13=265486.7257 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=265486.7253*0.13=34513.27429,如果對(duì)方需要你按不含稅價(jià)格支付8個(gè)點(diǎn),那就是=265486.7257*0.08=21238.93806(上次給你的拉錯(cuò)公式,金額有誤差),如果你的支付金額是=265486.7252+21238.93=286725.6552的話是劃算的