您好,就是現(xiàn)在是負(fù)數(shù)了是吧
老師,上個(gè)月有一筆貨款還沒收到,但是做成收現(xiàn)金,然后工資也是用現(xiàn)金支付,這個(gè)月銀行又收到這筆貨款了,我沖銷了之前的分錄,但是庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么處理?
老師,收入做賬我做的借:庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,當(dāng)時(shí)銀行流水沒打印出來,我就做了申報(bào)了,現(xiàn)在銀行流水送來了,我該怎么把現(xiàn)金沖了做應(yīng)收帳款然后在專為銀行存款呢
老師,因2018年財(cái)務(wù)做錯(cuò)賬,確認(rèn)A公司收入同時(shí)收款現(xiàn)金,2021年收到A公司銀行轉(zhuǎn)賬付款才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬,如果我現(xiàn)在紅沖調(diào)整的話,現(xiàn)金就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?請問該怎么辦?
去年開張發(fā)票開錯(cuò)后,后來直接又開紅票沖的了,但是做賬就是做紅字發(fā)票,所以現(xiàn)在顯示應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)金額,實(shí)際應(yīng)收賬款是零的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)分錄給調(diào)整過來???
員工對(duì)公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)?,F(xiàn)在是除去稅金,費(fèi)用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時(shí):借費(fèi)用,稅金,貸其他應(yīng)收其他?,F(xiàn)在就是沖賬的這個(gè)借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個(gè)對(duì)沖了應(yīng)該沒有才對(duì)。不知道為什么這個(gè)金額還在期末余額借方
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
如果一旦紅沖現(xiàn)金就會(huì)變負(fù)數(shù)。
是的,我做了一下紅沖分錄,現(xiàn)金是負(fù)數(shù),要怎么調(diào)呀?之前的賬本已經(jīng)裝訂了,不知道怎么調(diào)了,也不好改以前的賬
最好是目前,修改到財(cái)務(wù)費(fèi)用的
應(yīng)收款是貨款,
修改到財(cái)務(wù)費(fèi)用,有點(diǎn)不懂
目前不是說,現(xiàn)在紅沖的話,1不是現(xiàn)金依然存在嗎
現(xiàn)金是存在,但是紅沖要沖1萬,只有500,這要咋沖呢?
那你就這樣,借 應(yīng)收——負(fù)數(shù) 貸 收入,負(fù)數(shù),這樣來
主營業(yè)務(wù)收入嗎?
主營業(yè)收入負(fù)數(shù)
嗯對(duì)是這個(gè)意思的,因?yàn)橹笆窃谫J方
那收入不是減少了嗎?這對(duì)嗎?
對(duì)的,這個(gè)是可以的哈