你好,個(gè)體戶申報(bào)的稅款有: 增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅(工資薪金,生產(chǎn)經(jīng)營),印花稅等
老師,個(gè)體戶一般要申報(bào)哪些稅種
老師,你好,個(gè)體戶申報(bào)哪些稅種?
老師,個(gè)體戶怎么申報(bào)個(gè)稅,都是申報(bào)哪些稅
個(gè)體戶需要申報(bào)哪些稅,老師
老師個(gè)體戶申報(bào)哪些稅
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個(gè)出席會(huì)議,會(huì)議的所持表決權(quán)過半數(shù)是把這個(gè)沒出席的刨去之后,按照百分之百重新計(jì)算,還是說刨去這個(gè)沒出席的之后,剩下的還按原來就是加上沒有出席的。這一部分的還按原來的比例,然后呢,加一起之后通過的大于不通過的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個(gè)繳納和扣除員工工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
廠房原來價(jià)值1000,按1000交的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在評(píng)估價(jià)值是700,那申報(bào)房產(chǎn)稅的依據(jù)是700嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請(qǐng)問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
土地使用稅沒有事吧!也有印花稅嗎?
你好,有土地使用稅,有印花稅的
之前沒有申報(bào)過
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
沒有申報(bào)過這兩種稅
你好,沒有申報(bào)過,并不代表個(gè)體戶沒有這兩個(gè)稅款需要申報(bào)啊
那需不需要申報(bào)呢
你好,個(gè)體戶需要申報(bào)土地使用稅,印花稅
那我是申報(bào)還是不申報(bào)
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
需要根據(jù)稅務(wù)局認(rèn)定
你好,如果土地使用稅和印花稅給遺漏認(rèn)定了,需要去補(bǔ)做認(rèn)定,然后按期申報(bào)才是的?