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Q

您好老師,小規(guī)模納稅人季度超過30萬(wàn),怎么交個(gè)所稅?

2023-03-19 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-19 21:57

同學(xué)您好您好 個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào) 一般計(jì)算公式為:應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費(fèi)用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。

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齊紅老師 解答 2023-03-19 21:57

同學(xué)您好,級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500

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快賬用戶1582 追問 2023-03-19 22:04

老師這個(gè)看不懂

老師這個(gè)看不懂
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快賬用戶1582 追問 2023-03-19 22:06

季度超過30萬(wàn)交的個(gè)所稅和工資超過5000交的個(gè)所稅有什么不同?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 22:07

工資是七級(jí),經(jīng)營(yíng)是5級(jí) 1 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元, 預(yù)扣率3% 速算扣除數(shù)0 2 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分 ,預(yù)扣率10% ,速算扣除數(shù)2520; 3 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過144000元至300000元的部分 ,預(yù)扣率20%, 速算扣除數(shù)16920; 4. 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過300000元至420000元的部分 ,預(yù)扣率25% ,速算扣除數(shù)31920; 5 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過420000元至660000元的部分 ,預(yù)扣率30% ,速算扣除數(shù)52920; 6 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過660000元至960000元的部分 ,預(yù)扣率35% ,速算扣除數(shù)85920; 7 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過960000元的部分 ,預(yù)扣率45% ,速算扣除數(shù)181920。

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快賬用戶1582 追問 2023-03-19 22:17

老師這些太抽象了,我沒看過看不懂,季度超過30萬(wàn),個(gè)所稅能直接計(jì)算方式列給我看嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-19 22:30

同學(xué)您好,如是30萬(wàn),開票要減成本費(fèi)用得出應(yīng)納稅所得來(lái),如是10萬(wàn),則 計(jì)算公式=10*20%-1.05

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快賬用戶1582 追問 2023-03-19 22:38

假如應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn),則 計(jì)算公式=10*20%-1.05(這個(gè)是什么意思)

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齊紅老師 解答 2023-03-19 22:43

3 超過90000至300000的部分 20% 扣除數(shù)10500

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快賬用戶1582 追問 2023-03-19 22:54

季度開票超過30萬(wàn)報(bào)個(gè)所稅和工資超過5000報(bào)的個(gè)所稅有什么區(qū)別,還是一樣的?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 23:11

經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅稅負(fù)低一些

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同學(xué)您好您好 個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào) 一般計(jì)算公式為:應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費(fèi)用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免
2023-10-13
同學(xué)你好 按收入金額填寫對(duì)應(yīng)的稅率
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超過,需要交增值稅,附加稅,相關(guān)稅就這么多
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是一個(gè)季度開票不超過30萬(wàn)免稅
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