。借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行。

公司交辦公室電費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi),收到了增值稅專用發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
收到貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好!請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)付了沒(méi)有收到發(fā)票,做了一筆管理費(fèi)用。第二個(gè)月收到增值稅發(fā)票,是不是稅這部分直接做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅,然后沖減管理費(fèi)用呢?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)收到物業(yè)管理費(fèi)增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
收到物業(yè)管理費(fèi),房租+水電,合計(jì)4張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,錢已付,怎么做分錄?
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。小規(guī)模納稅人填寫(xiě)申報(bào)表,出現(xiàn)這個(gè)疑點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)要怎么修改了,申報(bào)的收入都是未開(kāi)票的
郭老師,一個(gè)人三個(gè)個(gè)體執(zhí)照,開(kāi)三個(gè)網(wǎng)店,各店申報(bào)各店的,不會(huì)合并一起算吧
公司投資別的公司的實(shí)收資本怎么入賬
購(gòu)買的設(shè)備在500萬(wàn)以下,是不是可以一次性抵扣企業(yè)所得稅,在賬務(wù)處理上,跟稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理
門店退回的不良品,發(fā)票怎么處理?
我們的開(kāi)業(yè)活動(dòng),找了廣告公司,他們租了場(chǎng)地,布置了物料,對(duì)方開(kāi)不了場(chǎng)地租賃費(fèi),可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)的哪一小類
收到科普活動(dòng)補(bǔ)助一般計(jì)如那個(gè)科目?
老師,全年納稅證明,怎么打印,操作流程
老師,企業(yè)銷售一批貨物原價(jià)100,折扣80。財(cái)務(wù)入賬時(shí)借:應(yīng)收80貸:收入80。這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎?
老師,您好,成本分析模型怎么做


請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額詳細(xì)科目是什么?到時(shí)候抵扣又要做什么分錄
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)分錄呢
借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行 這不是寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)了嗎?
那現(xiàn)在還不需要抵扣呢
你好 上面分錄就是抵扣了 沒(méi)有其他分錄了
不是有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎
你好 沒(méi)認(rèn)證記這個(gè)科目? ?對(duì)? ?抵扣了記進(jìn)項(xiàng)
收到發(fā)票時(shí),借管理費(fèi)、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,抵扣時(shí)借應(yīng)該增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎
你好 對(duì) 這樣處理是可以的 對(duì)? ? 當(dāng)時(shí)不抵這樣對(duì)