你好同學,對的,這樣做是沒問題的。

老師,購買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票,分錄 借:管理費用 323.01 應(yīng)交費用-增值稅進項稅額 41.99 貸:銀行存款 365 還是管理費用直接是價稅合計,謝謝
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費用100,應(yīng)交增值稅進項13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費用-100應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113
老師好!請問物業(yè)管理費付了沒有收到發(fā)票,做了一筆管理費用。第二個月收到增值稅發(fā)票,是不是稅這部分直接做借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 進項稅,然后沖減管理費用呢?謝謝!
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認證,都先借:原材料/費用等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認證進項稅額,這樣可以嗎?
老師,當月收到費用票:借管理費用20,應(yīng)交稅費-進項10,貸現(xiàn)金30;然后進項轉(zhuǎn)入未交增值稅統(tǒng)計:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額10;然后次月發(fā)現(xiàn)該票進行需要轉(zhuǎn)出,這樣做合理嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬 截止到9.30日我一共花了1萬 我統(tǒng)計截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬還是一萬核算
外貿(mào)型企業(yè)出口貨物無法辦理和進項一一對應(yīng)退稅,然后幾年也沒有這塊收入做處理,現(xiàn)在我們要怎么自查處理
老師,內(nèi)丈,社保費還要計提嗎
老師,應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計提減值和壞賬,都是按什么比例呢,1年以內(nèi)的,1-2年的……
請問這張表里的出讓方納稅人姓名是寫公司名稱還是法定代表人的姓
老師您好,家里人辦公司,把我登記為社保專管員,影響我領(lǐng)取失業(yè)金嗎
老師出差加的油走差旅費嗎
老師,請問金店的稅收政策有哪些?
化肥在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是免稅的嗎
美容診所(有限公司)的醫(yī)療美容免征增值稅嗎?生活美容既有服務(wù)也有產(chǎn)品是按現(xiàn)代服務(wù)交增值稅嗎?