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老師好!請問物業(yè)管理費付了沒有收到發(fā)票,做了一筆管理費用。第二個月收到增值稅發(fā)票,是不是稅這部分直接做借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 進項稅,然后沖減管理費用呢?謝謝!

2022-11-25 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-25 15:01

你好同學(xué),對的,這樣做是沒問題的。

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你好同學(xué),對的,這樣做是沒問題的。
2022-11-25
你好,直接價稅合計做賬就可以。
2020-11-01
您交的增值稅應(yīng)該在借方,您收到專用發(fā)票按發(fā)票金額入賬,借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸銀行存款的
2020-08-20
收到發(fā)票,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
2023-12-25
您好,這個后面的做法是正確的。
2024-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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