借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,如果需要交稅的話,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),不交稅就不用管了。
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長(zhǎng)小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號(hào))、《關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào))和《關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷(xiāo)售額未超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷(xiāo)售額超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期1%征收率對(duì)應(yīng)的不含稅銷(xiāo)售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報(bào)增值稅看到這個(gè),但不是季度45萬(wàn)嗎?改成30萬(wàn)?
這是我們這邊給出的政策,怎么跟您說(shuō)的不一樣 (1)財(cái)稅(2013)37號(hào)文件規(guī)定2013年8月1號(hào)起購(gòu)進(jìn)的所有自用機(jī)動(dòng)車(chē),都要按照適用稅率(13%)征收增值稅。2013 年8月1號(hào)以前未納入擴(kuò)大增直稅抵扣范圍試點(diǎn)以前購(gòu)進(jìn)和自制的車(chē)輛,適用3%征收率減按2%征收。 (2)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,然后選擇稅收分類(lèi)編碼:乘用車(chē)、按照排量選,你自己看選擇開(kāi)專(zhuān)票還是普票,都可以,如果選擇普票還有1%的減免,開(kāi)給給人必需要開(kāi)普票。|
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開(kāi)具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師,咨詢一下,就是減按1%征收率征收增值稅的這個(gè)政策,不是1月9號(hào)之后才頒布嘛,但是在1月9號(hào)之前開(kāi)的免稅,政策解讀說(shuō)的是不用追回,申報(bào)納稅時(shí)減按1%征收率計(jì)算繳納增值稅即可,那應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀
老師,會(huì)務(wù)公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票內(nèi)容是“會(huì)展服務(wù)*會(huì)議組織服務(wù)”費(fèi),稅率是1%。這個(gè)稅率對(duì)嗎?2023年最新稅率是如何規(guī)定的?我看有說(shuō)小規(guī)模納稅人征收率3%,也有說(shuō)減按1%但政策執(zhí)行期限至2022年3月31日,2022年4月1日至2022年12月31日免征增值稅。目前會(huì)議服務(wù)業(yè)務(wù)在2023年9月發(fā)生并開(kāi)票,最新稅率應(yīng)該按哪個(gè)?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車(chē)出售給個(gè)人在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷(xiāo)存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存
老師您好請(qǐng)問(wèn)24年外經(jīng)證異地沒(méi)申報(bào)個(gè)稅怎么補(bǔ)報(bào)?提示補(bǔ)申報(bào)失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)每年有幾個(gè)月通過(guò)勞務(wù)公司請(qǐng)的季節(jié)工人,人數(shù)需要計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。