你們這個意思 是當(dāng)時沒抵扣計入待抵扣了,然后現(xiàn)在抵扣了轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅嗎
請問這個招待費的進(jìn)項稅額不能抵扣,做了這個分錄以后,應(yīng)該怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?
老師你好幫我看看,這個會計分錄,前面兩個我看懂了,后面兩個待抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額金額為什么是9699.23我覺得應(yīng)該是102727.96才對啊
這個分錄的意思是把待抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出待銷項稅額抵扣嗎?
老師,當(dāng)月零申報,但是有一張進(jìn)項發(fā)票,做了待抵扣的分錄,那這個月還需要把這個待抵扣的分錄做到進(jìn)項稅額的分錄嗎?這一點我不太明白
老師,幫我看看這個分錄 是不是錯的啊?這個分錄不是 應(yīng)該進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入 待抵扣稅額嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
我也不知道啊,老師,我這是新交接的公司,正在梳理賬務(wù)
所以你確認(rèn)下,當(dāng)時有沒有抵扣,什么時候抵扣
從他這個賬務(wù)上看,是從進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入 待抵扣進(jìn)項稅額 吧?老師。他的目錄上寫的是將待抵扣稅金 轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額呢?感覺不符呢
計入進(jìn)項稅稅就是要抵扣的